Приложение к Постановлению от 26.09.2012 г № 2774 Изменение
Наименование
и местонахождение
стройки (объекта),
проектная мощность |
Сроки строительства (годы) |
Наличие
утвержденной
проектносметной
документации
(ПСД) |
Форма
собственности |
Сметная стоимость,
тыс. руб. |
Остаток на 1 января
года начала реализации
Программы, тыс. руб. |
|
Начало
строительства |
Окончание
строительства |
|
|
в ценах,
утвержденных
в ПСД |
в ценах
года начала
реализации
Программы |
в ценах,
утвержденных
в ПСД |
в ценах
года начала
реализации
Программы |
Реконструкция МДОУ N 51 |
2011 |
2014 |
да |
муниципальная |
161 038,0 |
161 038,0 |
161 038,0 |
161 038,0 |
Строительство детского
сада по ул. Тульского
Рабочего Полка в
Советском районе г. Тулы |
2012 |
2014 |
нет |
муниципальная |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство
МДОУ по ул. Поперечная в
Привокзальном районе
г. Тулы |
2012 |
2014 |
нет |
муниципальная |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство детского
сада в микрорайоне
"IV Северо-Восток" |
2012 |
2014 |
нет |
муниципальная |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.Социально-экономическая эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы
Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы позволит увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, тем самым снизить социальную напряженность и уменьшить количество семей, стоящих на очереди на получение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Увеличить обеспеченность детского населения местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей с 472 до 500.
7.Возможные риски в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
Ситуации, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей:
- риск превышения стоимости проектов в связи с изменениями законодательных и нормативных требований;
- экономический и финансовый риски в случае инфляционных факторов, роста цен;
- личностный;
- маркетинговый.
8.Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения
Порядок взаимодействия заказчика с исполнителями или иными участниками при организации работ по введению в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, открытию дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, изменению типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ - детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы).
Заказчик (управление образования администрации города Тулы):
- составляет акт передачи основных средств;
- расторгает договоры по коммунальным услугам;
- утверждает устав образовательного учреждения;
- проводит анализ условий и потребности в открытии групп;
- издает приказ об открытии учреждений (групп);
- согласует сметы расходов.
Исполнитель (муниципальные дошкольные образовательные учреждения):
- составляет дополнительные сметы (проекты);
- заключает договоры на обслуживание с коммунальными службами;
- приобретает материально-технические средства;
- разрабатывает штатное расписание, устав образовательного учреждения;
- заключает контракты согласно предусмотренной смете расходов.
Контроль за выполнением Программы осуществляет управление образования администрации г. Тулы.
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) В ГОРОДЕ ТУЛЕ"
1.Раздел паспорта Программы "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Программы
(тыс. руб.) |
Всего |
В том числе по годам реализации |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
427 451,1 |
150 639,0 |
- |
32 632,1 |
244 180,0 |
В том числе:
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Тульской
области |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города Тулы |
427 451,1 |
150 639,0 |
- |
32 632,1 |
244 180,0 |
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
2.Раздел 3 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
Наименование
ресурсов |
Единица
измерения |
Объем потребности в ресурсах |
|
|
Всего |
В том числе по годам реализации: |
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Объемы и
источники
финансирования
Программы |
тыс. руб. |
427 451,1 |
150 639,0 |
- |
32 632,1 |
244 180,0 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Тульской
области |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города
Тулы |
тыс. руб. |
427 451,1 |
150 639,0 |
- |
32 632,1 |
244 180,0 |
В том числе по муниципальным заказчикам Программы: |
Управление
жизнеобеспечения
и благоустройства
администрации
города Тулы |
тыс. руб. |
123 192,0 |
4 012,0 |
0 |
0 |
119 180,0 |
Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы |
тыс. руб. |
304 259,1 |
146 627,0 |
- |
32 632,1 |
125 000,0 |
3.Раздел 4 "Мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Наименование задачи,
мероприятий |
Сроки
исполнения |
Объем финансирования Программы (тыс. руб.) |
Ответственный
за выполнение
мероприятий |
|
|
Всего |
В т.ч. по источникам и годам реализации Программы: |
|
|
|
|
Бюджет города Тулы |
Иные источники |
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Задача
Повышение стабильности
работы городского
транспорта общего
пользования и
устойчивости
функционирования
транспортной
инфраструктуры |
|
150 639 |
- |
32 632,1 |
244 180 |
150 639 |
- |
32 632,1 |
244 180 |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление
транспорта, связи
и дорожного
хозяйства города
Тулы" |
Строительство
троллейбусной линии от
станции Южная до пос.
Менделеевский |
2011 |
4 012 |
- |
- |
119 180 |
4 012 |
- |
- |
119 180 |
- |
- |
- |
- |
Управление
жизнеобеспечения
и благоустройства
администрации
города Тулы |
Приобретение
подвижного состава |
2014 |
128 600 |
- |
- |
125 000 |
128 600 |
- |
- |
125 000 |
- |
- |
- |
- |
Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы |
Приобретение
спецтехники |
2011 |
14 832,2 |
- |
- |
- |
14 832,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Приобретение
контактного провода |
2011 |
3 188,8 |
- |
- |
- |
3 188,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Приобретение
троллейбусной
контактно-кабельной
сети |
2013 |
- |
- |
32 632,1 |
- |
- |
- |
32 632,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ВСЕГО по Программе: 427 451,1 |
150 639 |
- |
32 632,1 |
244 180 |
150 639 |
- |
32 632,1 |
244 180 |
- |
- |
- |
- |
|
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ ТУЛЕ"
Утратили силу
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ТУЛЕ"
1.В паспорте Программы строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│Финансовое обеспечение │ Всего │ В том числе │
│Программы, тыс. руб. │ ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│ ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Общий объем финансирования │50 573,7 │29 106,8│7 740,6 │7 796,7 │5 929,6 │
│В том числе: ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│бюджет города Тулы │50 573,7 │29 106,8│7 740,6 │7 796,7 │5 929,6 │
└───────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
2.Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Наименование ресурсов |
Единица
измерения |
Объем потребности в ресурсах |
|
|
Всего |
В том числе по годам реализации |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Финансовые ресурсы,
всего |
тыс. руб. |
50 573,7 |
29 106,8 |
7 740,6 |
7 796,7 |
5 929,6 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Тульской
области |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Тулы |
тыс. руб. |
50 573,7 |
29 106,8 |
7 740,6 |
7 796,7 |
5 929,6 |
В том числе по муниципальным заказчикам Программы: |
Управление
образования |
тыс. руб. |
35 000,0 |
23 400,0 |
3 800,0 |
3 900,0 |
3 900,0 |
Управление по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике |
тыс. руб. |
5 910,6 |
2 986,8 |
974,6 |
974,6 |
974,6 |
Управление культуры |
тыс. руб. |
5 198,1 |
1 465,0 |
1 866,0 |
1 867,1 |
- |
Управление
жизнеобеспечения и
благоустройства |
тыс. руб. |
4 465,0 |
1 255,0 |
1 100,0 |
1 055,0 |
1 055,0 |
3.Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 5.Перечень мероприятий по реализации программы
Наименование задачи, мероприятия |
Срок
исполнения |
Всего |
Объем финансирования
(тыс. руб.) |
Ответственный
за выполнение
мероприятий |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Задача 1. Оснащенность объектов
приборами учета потребления
ресурсов, по ГРБС |
2012 2015 |
27703,2 |
19598,2 |
2700,0 |
2705,0 |
2700,0 |
ГРБС,
муниципальные
учреждения |
Управление образования |
2012 2015 |
26200,0 |
18100,0 |
2700,0 |
2700,0 |
2700,0 |
|
Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике |
2012 2015 |
1078,2 |
1078,2 |
|
|
|
|
Управление культуры |
2012 2015 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
Управление жизнеобеспечения и
благоустройства |
2012 2015 |
420,0 |
420,0 |
|
|
|
|
Задача 2. Проведение
энергетических обследований,
по ГРБС |
2012 2015 |
12178,6 |
8658,6 |
1120,0 |
1200,0 |
1200,0 |
ГРБС,
муниципальные
учреждения |
Управление образования |
2012 2015 |
8800,0 |
5300,0 |
1100,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике |
2012 2015 |
1908,6 |
1908,6 |
|
|
|
|
Управление культуры |
2012 2015 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и
благоустройства |
2012 2015 |
470,0 |
450,0 |
20,0 |
|
|
|
Задача 3. Реализация мероприятия в
соответствии с итогами
энергетических обследований, по
ГРБС |
2012 2015 |
10691,9 |
850,0 |
3920,6 |
3891,7 |
2029,6 |
ГРБС,
муниципальные
учреждения |
Управление образования |
2012 2015 |
|
|
|
|
|
|
Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике |
2012 2015 |
2923,8 |
|
974,6 |
974,6 |
974,6 |
|
Управление культуры |
2012 2015 |
4193,1 |
465,0 |
1866,0 |
1862,1 |
|
|
Управление жизнеобеспечения и
благоустройства |
2012 2015 |
3575,0 |
385,0 |
1080,0 |
1055,0 |
1055,0 |
|