Наименование | Код функциональной классификации | Сумма | |||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 63 907,1 | 62 404,4 | 66 772,4 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 410,0 | 2 393,1 | 2 642,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 0000 | 2 410,0 | 2 393,1 | 2 642,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 0400 | 1 690,0 | 1 673,1 | 1 922,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 0400 | 500 | 1 690,0 | 1 673,1 | 1 922,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 1200 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 1200 | 500 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 41 400,1 | 44 103,5 | 47 322,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 0000 | 41 400,1 | 44 103,5 | 47 322,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 0400 | 40 546,2 | 43 164,7 | 46 336,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 0400 | 500 | 40 546,2 | 43 164,7 | 46 336,6 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 0800 | 853,9 | 938,8 | 985,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 0800 | 500 | 853,9 | 938,8 | 985,7 |
Судебная система | 01 | 05 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 0000 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 001 4000 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 001 4000 | 500 | 1,2 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 6 741,2 | 6 877,6 | 7 407,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 0000 | 6 741,2 | 6 877,6 | 7 407,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 0400 | 6 741,2 | 6 877,6 | 7 407,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 0400 | 500 | 6 741,2 | 6 877,6 | 7 407,5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 0000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 0300 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 0300 | 013 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 3 450,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 0000 | 3 450,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 0500 | 3 450,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 0500 | 013 | 3 450,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 9 604,6 | 7 730,2 | 8 100,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 0000 | 2 077,9 | 2 077,9 | 2 077,9 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 001 3800 | 2 077,9 | 2 077,9 | 2 077,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 001 3800 | 500 | 2 077,9 | 2 077,9 | 2 077,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 0000 | 4 428,7 | 4 865,6 | 5 088,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 0400 | 4 428,7 | 4 865,6 | 5 088,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 0400 | 500 | 3 340,8 | 3 751,5 | 3 928,7 |
Субвенции на выполнение государственных, делегированных полномочий (деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Тульской области) | 01 | 14 | 002 0400 | 500 | 1 087,9 | 1 114,1 | 1 159,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 01 | 14 | 090 0000 | 2 979,0 | 637,7 | 755,4 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 0200 | 1 998,4 | 637,7 | 755,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 0200 | 500 | 1 998,4 | 637,7 | 755,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 0000 | 980,60 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение других обязательств | 01 | 14 | 092 0300 | 980,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 092 0300 | 500 | 980,6 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 795 0000 | 119,0 | 149,0 | 179,0 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства муниципального образования Ленинский район на 2010 - 2012 годы" | 01 | 14 | 795 2000 | 500 | 119,0 | 149,0 | 179,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 0000 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 0100 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 218 0100 | 500 | 99,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 0000 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 0100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 219 0100 | 014 | 10,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 04 | 6 634,8 | 6 855,2 | 7 547,5 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1 932,2 | 1 870,4 | 2 077,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 0000 | 1 932,2 | 1 870,4 | 2 077,3 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 0400 | 1 932,2 | 1 870,4 | 2 077,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 002 0400 | 500 | 1 932,2 | 1 870,4 | 2 077,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 4 702,6 | 4 984,8 | 5 470,2 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 338 0000 | 645,2 | 600,0 | 600,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 338 0000 | 500 | 645,2 | 600,0 | 600,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением в области национальной экономики | 04 | 12 | 092 9900 | 4 057,4 | 4 384,8 | 4 870,2 | |
Выполнение функций подведомственных учреждениями | 04 | 12 | 092 9900 | 001 | 4 057,4 | 4 384,8 | 4 870,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 35 040,8 | 670,0 | 300,0 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 3 295,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 0000 | 3 295,9 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 0200 | 3 295,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 0200 | 500 | 3 295,9 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 31 744,9 | 670,0 | 300,0 | ||
Федеральные целевые программы | 05 | 02 | 100 0000 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 05 | 02 | 100 1100 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства | 05 | 02 | 100 1100 | 020 | 1 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 0000 | 6 494,0 | 670,0 | 300,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 0102 | 6 494,0 | 670,0 | 300,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 0102 | 003 | 6 494,0 | 670,0 | 300,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением в области национальной экономики | 05 | 02 | 340 0000 | 11 334,7 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 05 | 02 | 340 0702 | 11 334,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 340 0702 | 500 | 11 334,7 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 0000 | 7 666,2 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 0500 | 7 666,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 0500 | 500 | 7 666,2 | ||
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220000 | 5 250,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009 - 2012 годы" | 05 | 02 | 5220200 | 2 750,0 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства | 05 | 02 | 5220200 | 020 | 2 750,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Тульской области до 2012 года" | 05 | 02 | 5222000 | 2 500,0 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства | 05 | 02 | 5222000 | 020 | 2 500,0 | ||
Охрана окружающей среды | 06 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 06 | 05 | 218 0000 | 1 200,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 06 | 05 | 218 0100 | 1 200,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 218 0100 | 500 | 1 200,0 | ||
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 06 | 05 | 280 0300 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 280 0300 | 500 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 07 | 327 163,9 | 310 860,0 | 314 497,8 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 81 863,7 | 82 197,2 | 81 559,1 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 0000 | 81 423,9 | 82 197,2 | 81 559,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 9900 | 81 423,9 | 82 197,2 | 81 559,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 9900 | 001 | 81 423,9 | 82 197,2 | 81 559,1 |
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 5220000 | 439,8 | |||
Областная целевая программа "Развитие образования в Тульской области на 2007 - 2009 годы" | 07 | 02 | 5222800 | 010 | 439,8 | ||
Общее образование | 07 | 02 | 218 948,8 | 208 687,6 | 212 005,5 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 02 | 102 0000 | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 02 | 102 0102 | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 102 0102 | 003 | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 0000 | 198 902,7 | 193 577,5 | 196 125,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 9900 | 198 902,7 | 193 577,5 | 196 125,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 9900 | 001 | 198 902,7 | 193 577,5 | 196 125,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 0000 | 14 144,3 | 15 110,1 | 15 879,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 9900 | 14 144,3 | 15 110,1 | 15 879,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 9900 | 001 | 14 144,3 | 15 110,1 | 15 879,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 520 0000 | 3 215,8 | 0,0 | 0,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 520 0900 | 3 215,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 520 0900 | 001 | 3 215,8 | ||
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 0000 | 136,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Улучшению демографической ситуации в Тульской области на 2008 - 2010 гг." | 07 | 02 | 522 1800 | 136,0 | |||
Фонд софинансирования | 07 | 02 | 522 1800 | 010 | 136,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 429 0000 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 429 7800 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 05 | 429 7800 | 500 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 11 335,6 | 2 703,8 | 2 826,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 07 | 1020000 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 07 | 1020102 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 07 | 1020102 | 003 | 596,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 432 0000 | 4 525,6 | 2 703,8 | 2 826,9 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 432 0200 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 432 0200 | 500 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 432 9900 | 3 025,6 | 2 703,8 | 2 826,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 432 9900 | 001 | 3 025,6 | 2 703,8 | 2 826,9 |
Региональные целевые программы | 07 | 07 | 522 0000 | 6 214,0 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009 - 2011 гг." | 07 | 07 | 522 4600 | 6 214,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 522 4600 | 013 | 6 214,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 14 965,7 | 17 221,3 | 18 056,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 002 0000 | 2 734,9 | 3 370,2 | 3 538,3 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 0400 | 2 734,9 | 3 370,2 | 3 538,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 002 0400 | 500 | 2 734,9 | 3 370,2 | 3 538,3 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 435 0000 | 1 907,4 | 1 953,7 | 2 048,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 435 9900 | 1 907,4 | 1 953,7 | 2 048,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 435 9900 | 001 | 1 907,4 | 1 953,7 | 2 048,5 |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 0000 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 436 0900 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 436 0900 | 447 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производительные комбинаты | 07 | 09 | 452 0000 | 10 083,4 | 11 897,4 | 12 469,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 9900 | 10 083,4 | 11 897,4 | 12 469,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 452 9900 | 001 | 10 083,4 | 11 897,4 | 12 469,4 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 25 934,8 | 23 685,4 | 25 202,2 | |||
Культура | 08 | 01 | 20 204,0 | 18 993,3 | 19 251,8 | ||
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 0000 | 8 972,9 | 8 296,5 | 7 986,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 9900 | 8 972,9 | 8 296,5 | 7 986,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 440 9900 | 001 | 8 972,9 | 8 296,5 | 7 986,7 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 0000 | 3 410,5 | 2 478,9 | 2 697,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 9900 | 3 410,5 | 2 478,9 | 2 697,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 441 9900 | 001 | 3 410,5 | 2 478,9 | 2 697,1 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 0000 | 7 820,6 | 8 217,9 | 8 568,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 9900 | 7 820,6 | 8 217,9 | 8 568,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 442 9900 | 001 | 7 820,6 | 8 217,9 | 8 568,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 5 730,8 | 4 692,1 | 5 950,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 08 | 06 | 002 0000 | 2 529,9 | 2 730,6 | 2 936,4 | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 0400 | 2 529,9 | 2 730,6 | 2 936,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 002 0400 | 500 | 2 529,9 | 2 730,6 | 2 936,4 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 450 0000 | 551,9 | 278,5 | 1 114,5 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 450 8500 | 551,9 | 278,5 | 1 114,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 450 8500 | 500 | 551,9 | 278,5 | 1 114,5 |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производительные комбинаты | 08 | 06 | 452 0000 | 1 493,3 | 1 683,0 | 1 899,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 06 | 452 9900 | 1 493,3 | 1 683,0 | 1 899,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 06 | 452 9900 | 001 | 1 493,3 | 1 683,0 | 1 899,5 |
Региональные целевые программы | 08 | 06 | 522 0000 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Культура Тульской области (2007 - 2010 годы)" | 08 | 06 | 522 2500 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 08 | 06 | 522 2500 | 013 | 15,0 | ||
Муниципальные целевые программы | 08 | 06 | 795 0000 | 1 140,7 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Ленинского района на 2007 - 2010 гг." | 08 | 06 | 795 0500 | 1 140,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 06 | 795 0500 | 500 | 1 140,7 | 0,0 | 0,0 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 88 781,2 | 100 942,0 | 97 954,8 | |||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 27 220,1 | 34 178,2 | 33 715,8 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 01 | 102 0000 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 01 | 102 0102 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 102 0102 | 003 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 09 | 01 | 470 0000 | 27 214,7 | 34 178,2 | 33 715,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 9900 | 27 214,7 | 34 178,2 | 33 715,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 470 9900 | 001 | 27 214,7 | 34 178,2 | 33 715,8 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 33 004,3 | 36 421,9 | 35 271,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 02 | 102 0000 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 09 | 02 | 102 0102 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 02 | 102 0102 | 003 | 62,2 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 09 | 02 | 470 0000 | 16 964,4 | 19 269,0 | 18 609,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 470 9900 | 001 | 16 964,4 | 19 269,0 | 18 609,5 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 471 0000 | 8 953,9 | 10 375,7 | 9 672,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 471 9900 | 8 953,9 | 10 375,7 | 9 672,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 471 9900 | 001 | 8 953,9 | 10 375,7 | 9 672,3 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 02 | 478 0000 | 5 941,0 | 5 694,3 | 5 906,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 478 9900 | 5 941,0 | 5 694,3 | 5 906,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 478 9900 | 001 | 5 941,0 | 5 694,3 | 5 906,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 520 0000 | 1 082,8 | 1 082,9 | 1 082,9 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи | 09 | 02 | 520 1800 | 1 082,8 | 1 082,9 | 1 082,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 520 1800 | 001 | 1 082,8 | 1 082,9 | 1 082,9 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 1 105,9 | 1 581,2 | 1 579,5 | ||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 470 0000 | 1 105,9 | 1 581,2 | 1 579,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 03 | 470 9900 | 001 | 1 105,9 | 1 581,2 | 1 579,5 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 16 556,7 | 17 087,7 | 15 398,2 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 09 | 04 | 470 9900 | 14 425,6 | 14 956,6 | 13 267,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 470 9900 | 001 | 14 425,6 | 14 956,6 | 13 267,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 520 0000 | 2 131,1 | 2 131,1 | 2 131,1 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи | 09 | 04 | 520 1800 | 2 131,1 | 2 131,1 | 2 131,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 520 1800 | 001 | 2 131,1 | 2 131,1 | 2 131,1 |
Спорт и физическая культура | 09 | 08 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | ||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 512 0000 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 09 | 08 | 512 9700 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 08 | 512 9700 | 500 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 10 736,9 | 11 515,7 | 11 832,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 09 | 10 | 002 0000 | 2 507,2 | 2 802,8 | 2 910,1 | |
Центральный аппарат | 09 | 10 | 002 0400 | 2 507,2 | 2 802,8 | 2 910,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 002 0400 | 500 | 2 507,2 | 2 802,8 | 2 910,1 |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производительные комбинаты | 09 | 10 | 452 0000 | 4 522,5 | 5 163,2 | 5 334,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 10 | 452 9900 | 4 522,5 | 5 163,2 | 5 334,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 452 9900 | 001 | 4 522,5 | 5 163,2 | 5 334,5 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 10 | 469 0000 | 985,5 | 1 081,6 | 996,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 10 | 469 9900 | 985,5 | 1 081,6 | 996,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 469 9900 | 001 | 985,5 | 1 081,6 | 996,2 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 09 | 10 | 485 0000 | 2 307,1 | 2 468,1 | 2 592,1 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 09 | 10 | 485 9700 | 2 307,1 | 2 468,1 | 2 592,1 | |
Прочие расходы | 09 | 10 | 485 9700 | 013 | 2 307,1 | 2 468,1 | 2 592,1 |
Муниципальные целевые программы | 09 | 10 | 795 0000 | 414,6 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом на территории муниципального образования Ленинский район на 2009 - 2011 гг." | 09 | 10 | 795 0600 | 282,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 795 0600 | 500 | 282,2 | ||
Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика на 2009 - 2011 гг." | 09 | 10 | 795 1800 | 132,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 10 | 795 1800 | 500 | 132,4 | ||
Социальная политика | 10 | 25 525,3 | 9 160,3 | 10 018,0 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 10 | 01 | 491 0000 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 491 0100 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 0100 | 005 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 16 395,2 | 2 870,1 | 3 013,6 | ||
Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 1000000 | 16 395,2 | 2 870,1 | 3 013,6 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 10 | 03 | 1001100 | 617,8 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 1001100 | 099 | 617,8 | 0,0 | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 10 | 03 | 104 0000 | 4 366,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 10 | 03 | 1040200 | 4 366,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 104 0200 | 010 | 4 366,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2006 - 2010 годы" | 10 | 03 | 5221600 | 8 291,5 | 0,0 | 0,0 | |
Фонд софинансирования | 10 | 03 | 5221600 | 010 | 8 291,5 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Тульской области до 2012 года" | 10 | 03 | 5222000 | 289,4 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 10 | 03 | 5222000 | 099 | 289,4 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальные целевые программы | 10 | 03 | 7950000 | 2 830,5 | 2 870,1 | 3 013,6 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинский район в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" | 10 | 03 | 7951900 | 2 830,5 | 2 870,1 | 3 013,6 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 7951900 | 501 | 2 830,5 | 2 870,1 | 3 013,6 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 4 578,0 | 5 227,2 | 5 941,4 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 520 0000 | 4 578,0 | 5 227,2 | 5 941,4 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу | 10 | 04 | 520 1000 | 4 578,0 | 5 227,2 | 5 941,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 1000 | 005 | 4 578,0 | 5 227,2 | 5 941,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 3 552,1 | 63,0 | 63,0 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 06 | 514 0000 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 514 0100 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 514 0100 | 500 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
Муниципальные целевые программы | 10 | 06 | 795 0000 | 3 489,1 | 0,0 | 0,0 | |
Районная целевая программа "Содействие занятости населения Ленинского района" на 2007 - 2010 гг. | 10 | 06 | 795 0800 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 795 0800 | 500 | 161,1 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая Программа "Достойная жизнь" (социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 2008 - 2010 годы) | 10 | 06 | 795 0900 | 696,3 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 0900 | 068 | 696,3 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая Программа "Помощь" (социальная защита инвалидов и детей- инвалидов на 2008 - 2010 годы) | 10 | 06 | 795 1000 | 1 934,2 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 1000 | 068 | 1 934,2 | 0,0 | 0,0 |
Комплексная муниципальная целевая Программа "Семья и дети" (реализация демографической политики на территории муниципального образования Ленинский район на 2008 - 2010 годы) | 10 | 06 | 795 1100 | 697,5 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 795 1100 | 068 | 697,5 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 158 426,1 | 40 334,7 | 38 956,8 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 01 | 39 266,0 | 38 542,9 | 37 165,0 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 516 0000 | 36 340,0 | 36 176,0 | 36 023,5 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 516 0100 | 36 340,0 | 36 176,0 | 36 023,5 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки | 11 | 01 | 516 0130 | 19 326,9 | 19 326,9 | 19 326,9 | |
Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 516 0130 | 008 | 19 326,9 | 19 326,9 | 19 326,9 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 11 | 01 | 516 0130 | 17 013,1 | 16 849,1 | 16 696,6 | |
Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 516 0130 | 008 | 17 013,1 | 16 849,1 | 16 696,6 |
Дотации | 11 | 01 | 517 0000 | 2 926,0 | 2 366,9 | 1 141,5 | |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 517 0200 | 846,4 | 470,5 | 434,9 | |
Прочие дотации | 11 | 01 | 517 0200 | 007 | 846,4 | 470,5 | 434,9 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений | 11 | 01 | 517 0200 | 2 079,6 | 1 896,4 | 706,6 | |
Прочие дотации | 11 | 01 | 517 0200 | 007 | 2 079,6 | 1 896,4 | 706,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 02 | 106 147,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступающих от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 02 | 098 0000 | 106 096,3 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступающих от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 02 | 098 0101 | 106 096,3 | 0,0 | 0,0 | |
Фонд софинансирования | 11 | 02 | 098 0101 | 010 | 106 096,3 | ||
Региональные целевые программы | 11 | 02 | 522 0000 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009 - 2011 гг." | 11 | 02 | 522 4600 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 11 | 02 | 522 4600 | 013 | 51,0 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | 1 647,5 | 1 647,5 | 1 647,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11 | 03 | 001 0000 | 1 647,5 | 1 647,5 | 1 647,5 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11 | 03 | 001 3600 | 1 647,5 | 1 647,5 | 1 647,5 | |
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 001 3600 | 009 | 1 647,5 | 1 647,5 | 1 647,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 11 365,3 | 144,3 | 144,3 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступающих от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 04 | 098 0000 | 8 841,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета | 11 | 04 | 098 0201 | 8 841,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 098 0201 | 017 | 8 841,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 520 8300 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 11 | 04 | 520 8300 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | |
Фонд компенсаций | 11 | 04 | 5208300 | 009 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
Муниципальные целевые программы | 11 | 04 | 795 0000 | 2 380,0 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Ленинского района на 2007 - 2010 гг." | 11 | 04 | 795 0500 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 795 0500 | 017 | 350,0 | ||
Муниципальная целевая Программа "Помощь" (социальная защита инвалидов и детей- инвалидов на 2008 - 2010 годы) | 11 | 04 | 795 1000 | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 795 1000 | 017 | 2 030,0 | ||
Условно утвержденные расходы | 99 | 14 228,5 | 29 539,4 | ||||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 14 228,5 | 29 539,4 | |||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 9990000 | 14 228,5 | 29 539,4 | ||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 9990000 | 999 | 14 228,5 | 29 539,4 | |
Итого | 733 223,0 | 569 140,5 | 590 788,9 |