Приложение к Постановлению от 12.05.2010 г № 1488 Перечень
Перечень количественных и качественных показателей и их критериев оценки результатов деятельности учреждений здравоохранения, подведомственных управлению здравоохранения администрации города Тулы
┌─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────────┐
│ Наименование │ Расчет показателя (P) │ Единица │Максимальная│ Комментарий │
│ показателя │ │измерения│ суммарная │ │
│ │ │ │ оценка по │ │
│ │ │ │ показателю │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────────┤
│ 1. Оценка количественных и качественных показателей │
│ предоставления муниципальных услуг │
├─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────────┤
│P1 Уровень │P1 = (Pф / Pпл) x 100%, где│ % │ │ Целевым │
│выполнения │P1 - уровень выполнения │ │ │ ориентиром │
│требований к │объемов медицинской помощи │ │ │ является │
│объему │(в %); │ │ │ достижение │
│предоставляемых │Pф - фактическое выполнение│ │ │ показателя, │
│услуг (количество│объемов медицинской помощи;│ │ │равное или более │
│койко-дней, │Рпл - плановое количество │ │ │ 95% │
│ │объемов медицинской помощи │ │ │ │
│посещений, │ P1 >= 95% │ │ 4 │ │
│пациенто-дней, │ 90% < P1 < 95% │ │ 3 │ │
│вызовов по │ 85% < P1 < 90% │ │ 2 │ │
│станции скорой │ 80% < P1 < 85% │ │ 1 │ │
│помощи) │ P1 < 80% │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P2 Показатель │- наличие книги (журнала) │ │ 4 │ Позитивным │
│учета проверки │учета регистрации жалоб на │ │ │ расценивается │
│качества │качество услуг │ │ │ показатель │
│оказания услуг, │- отсутствие книги │ │ 0 │ наличия книги │
│наличие книги │(журнала) учета жалоб на │ │ │ (журнала) │
│(журнала) │качество услуг │ │ │регистрации жалоб│
│регистрации жалоб│ │ │ │на качество услуг│
│на качество услуг│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P3 Уровень │P3 = (ОВДМ + ОВЛОМ + │ балл │ │ Целевым │
│качества лечения │ОВДН + ООМД) : 4, где │ │ │ ориентиром │
│(при │P3 - уровень качества │ │ │ является │
│ведомственной и │лечения; │ │ │ показатель │
│вневедомственной │ОВДМ - оценка выполнения │ │ │ не ниже 0,9 │
│экспертизе) │диагностических │ │ │ │
│ │мероприятий; │ │ │ │
│ │ОВЛОМ - оценка выполнения │ │ │ │
│ │лечебно-оздоровительных │ │ │ │
│ │мероприятий; │ │ │ │
│ │ОВДН - оценка выполнения │ │ │ │
│ │диспансерного наблюдения; │ │ │ │
│ │ООМД - оценка оформления │ │ │ │
│ │медицинской документации │ │ │ │
│ │ P3 = 0,9 │ │ 4 │ │
│ │ 0,89 < P3 < 0,9 │ │ 3 │ │
│ │ 0,88 < P3 < 0,89 │ │ 2 │ │
│ │ 0,87 < P3 < 0,88 │ │ 1 │ │
│ │ P3 < 0,87 │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P4 Количество │- отсутствие жалоб │ ед. │ 4 │ Целевым │
│обоснованных │- частично обоснованная │ │ 3 │ ориентиром │
│(частично │жалоба │ │ │ является │
│обоснованных) │- обоснованная жалоба │ │ 0 │ значение │
│жалоб │ │ │ │ показателя, │
│ │ │ │ │ равное 0 │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────────┤
│ Для оказания стационарной помощи │
├─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────────┤
│P5 Среднее число │P5 = ККДф / Чк, где │ % │ │ Позитивно │
│дней │P5 - среднее число дней │ │ │ расценивается │
│функционирования │функционирования койки в │ │ │выполнение числа │
│койки в │году; │ │ │ дней │
│муниципальных │ККДф - количество │ │ │функционирования,│
│учреждениях │койко-дней, фактически │ │ │ утвержденное │
│здравоохранения в│выполненных за отчетный │ │ │ департаментом │
│год │период; │ │ │здравоохранения в│
│ │Чк - число коек, ед. │ │ │ муниципальном │
│ │ P5 = нормативному = 100% │ │ │ заказе │
│ │ P5 >= 95% │ │ 4 │ (рассчитывается │
│ │ 90% < P5 < 95% │ │ 3 │ для каждого │
│ │ 85% < P5 < 90% │ │ 2 │ учреждения │
│ │ 80% < P5 < 85% │ │ 1 │ отдельно в │
│ │ P5 < 80% │ │ 0 │ зависимости от │
│ │ │ │ │ профиля коек) │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P6 Средняя │P6 = ККДф / КПБф, где │ - │ │ Позитивно │
│длительность │P6 - средняя длительность │ │ │ расценивается │
│лечения │лечения; │ │ │ выполнение │
│ │ККДф - количество │ │ │ средней │
│ │койко-дней, фактически │ │ │ длительности │
│ │выполненных за отчетный │ │ │ лечения, │
│ │период; │ │ │ утвержденной │
│ │КПБф - фактическое │ │ │ департаментом │
│ │количество пролеченных │ │ │ здравоохранения │
│ │больных, чел. │ │ │ в муниципальном │
│ │P6 = нормативному │ │ │ заказе (для │
│ │(в среднем для учреждений │ │ │ каждого │
│ │здравоохранения г. Тулы - │ │ │ учреждения │
│ │10,4 дня) │ │ │ показатель │
│ │ P6 = 10,4 дня │ │ 4 │ средней │
│ │ 12 < P6 > 10,4 дня │ │ 3 │ длительности │
│ │ 14 < P6 > 12 дней │ │ 2 │ лечения │
│ │ 15 < P6 > 14 дней │ │ 1 │ рассчитывается │
│ │ P6 > 15 дней │ │ 0 │в зависимости от │
│ │ │ │ │ профиля коек) │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────────┤
│ Для амбулаторно-поликлинической помощи │
├─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────────┤
│P7 Процент │P7 = (ЧНф / ЧНпл) x 100%, │ % │ │ Позитивно │
│выполнения плана │где │ │ │ расценивается │
│подлежащего │P7 - процент выполнения │ │ │ выполнение │
│иммунизации │плана иммунизации; │ │ │ иммунизации │
│контингента │ЧНф - фактическая │ │ │ населения не │
│населения │численность населения, │ │ │ менее 100% │
│ │привитого против │ │ │ │
│ │инфекционных заболеваний, │ │ │ │
│ │чел.; │ │ │ │
│ │ЧНпл - плановая численность│ │ │ │
│ │населения, подлежащего │ │ │ │
│ │иммунизации, чел. │ │ │ │
│ │ P7 = 100% │ │ 4 │ │
│ │ 80% < P7 < 100% │ │ 3 │ │
│ │ 70% < P7 < 80% │ │ 2 │ │
│ │ 50% < P7 < 70% │ │ 1 │ │
│ │ P7 < 50% │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P8 Уровень │P8 = (КРф / КРпл) х 100%, │ % │ │ Позитивно │
│выполнения плана │где │ │ │ расценивается │
│дополнительной │P8 - процент выполнения │ │ │ выполнение │
│диспансеризации │плана дополнительной │ │ │ плана │
│работающих │диспансеризации; │ │ │ дополнительной │
│граждан │КРф - фактическое │ │ │ диспансеризации │
│ │количество работающих │ │ │ не менее 100% │
│ │граждан, прошедших │ │ │ │
│ │дополнительную │ │ │ │
│ │диспансеризацию; │ │ │ │
│ │КРпл - плановое количество │ │ │ │
│ │работающих граждан, │ │ │ │
│ │подлежащих диспансеризации │ │ │ │
│ │ P8 = 100% │ │ 4 │ │
│ │ 80% < P8 < 100% │ │ 3 │ │
│ │ 70% < P8 < 80% │ │ 2 │ │
│ │ 50% < P8 < 70% │ │ 1 │ │
│ │ P8 < 50% │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P9 Уровень охвата│P9 = (ДОППф / ДПППпл) x │ % │ │ Позитивно │
│детского │100%, где │ │ │ расценивается │
│населения │P9 - уровень охвата │ │ │ уровень охвата │
│профилактическими│детского населения │ │ │ детского │
│прививками │профилактическими │ │ │ населения │
│ │прививками; │ │ │профилактическими│
│ │ДОППф - фактическое │ │ │ прививками не │
│ │количество детей, │ │ │ менее 100% │
│ │охваченных │ │ │ │
│ │профилактическими │ │ │ │
│ │прививками, чел.; │ │ │ │
│ │ДПППпл - плановое │ │ │ │
│ │количество детей, │ │ │ │
│ │подлежащих охвату │ │ │ │
│ │профилактическими │ │ │ │
│ │прививками, чел. │ │ │ │
│ │ P9 = 100% │ │ 4 │ │
│ │ 80% < P9 < 100% │ │ 3 │ │
│ │ 70% < P9 < 80% │ │ 2 │ │
│ │ 50% < P9 < 70% │ │ 1 │ │
│ │ P9 < 50% │ │ 0 │ │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────────┤
│ Для стоматологических поликлиник │
├─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────────┤
│P10 Уровень │P10 = (СБф / ПСпл) x 1000 │ % │ │ Позитивно │
│санирования на │P10 - показатель │ │ │ расценивается │
│1000 населения │санирования на 1000 │ │ │показатель уровня│
│ │населения, чел.; │ │ │ санирования, │
│ │СБф - фактически санировано│ │ │ равный 100% │
│ │больных; │ │ │ │
│ │ПСпл - плановое количество │ │ │ │
│ │подлежащих санированию │ │ │ │
│ │больных, чел. │ │ │ │
│ │ P10 = 100% │ │ 4 │ │
│ │ P10 < 100% │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P11 Показатель │P11= КУЕТф / (КРД x КДВ), │ ед. │ │ Целевым │
│количества УЕТ │где │ │ │ ориентиром │
│(условные единицы│P11 - количество УЕТ в день│ │ │является значение│
│трудоемкости) │на 1 должность врача; │ │ │ показателя, │
│в день │КУЕТф - фактическое │ │ │ равное 25 ед. │
│на 1 должность │количество условных единиц │ │ │ │
│врача │трудоемкости за отчетный │ │ │ │
│ │период; │ │ │ │
│ │КРД - количество рабочих │ │ │ │
│ │дней в отчетном периоде; │ │ │ │
│ │КДВ - количество должностей│ │ │ │
│ │врачей │ │ │ │
│ │ P11 = 25 ед. │ │ 4 │ │
│ │ 23 < P11 < 25 │ │ 3 │ │
│ │ 22 < P11 < 23 │ │ 2 │ │
│ │ 21 < P11 < 22 │ │ 1 │ │
│ │ P11 < 21 │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P12 Показатель │P12 = (КПф / КН) x 10000, │ Ед. │ │ Позитивным │
│количества лиц, │где │ │ │ расценивается │
│получивших │P12 - количество лиц, │ │ │ показатель, │
│протезы, на 10000│получивших протезы, на │ │ │ равный 100 ед. │
│человек населения│10 тыс. человек населения, │ │ │ │
│ │ед.; │ │ │ │
│ │КПф - фактическое │ │ │ │
│ │количество лиц, получивших │ │ │ │
│ │протезы, чел.; │ │ │ │
│ │КН - количество населения, │ │ │ │
│ │обслуживаемого данной │ │ │ │
│ │поликлиникой, чел. │ │ │ │
│ │ P12 = 100 ед. │ │ 4 │ │
│ │ P12 < 100 ед. │ │ 0 │ │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────────┤
│ Для станции скорой медицинской помощи │
├─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────────────┤
│P13 Время выезда │P13 = Вв - Вп │ мин. │ │ Позитивным │
│бригад от времени│P13 - показатель времени │ │ │ расценивается │
│поступления │выезда бригад, мин.; │ │ │ показатель, │
│вызова │Вв - время выезда бригад; │ │ │ равный 4 мин. │
│ │Вп - время поступления │ │ │ │
│ │вызова │ │ │ │
│ │ P13 = 4 мин. │ │ 4 │ │
│ │ P13 < 4 мин. │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P14 Время │P14 = ВПБкБ - ВПВ, где │ │ │ Позитивным │
│ожидания бригады │P14 - время ожидания │ │ │ считается │
│скорой │бригады; │ │ │ время ожидания │
│медицинской │ВПБкБ - время прибытия │ │ │ бригады скорой │
│помощи │бригады к больному; │ │ │ медицинской │
│ │ВПВ - время получения │ │ │ помощи в │
│ │вызова │ │ │ зависимости │
│ │ │ │ │ от категории │
│ │ │ │ │срочности вызова:│
│ │ │ │ │не более 20, 30 │
│ │ │ │ │ и 60 минут │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │а) вызов I категории │ │ │не более 20 мин. │
│ │срочности │ │ │ │
│ │ P14 = 20 мин. │ │ 4 │ │
│ │ 30 мин. > P14 > 20 мин. │ │ 3 │ │
│ │ 35 мин. > P14 > 30 мин. │ │ 2 │ │
│ │ 40 мин. > P14 > 35 мин. │ │ 1 │ │
│ │ P14 > 40 мин. │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │б) вызов II категории │ │ │не более 30 мин. │
│ │срочности │ │ │ │
│ │ P14 = 30 мин. │ │ 4 │ │
│ │ 50 мин. > P14 > 30 мин. │ │ 3 │ │
│ │ 55 мин. > P14 > 50 мин. │ │ 2 │ │
│ │ 60 мин. > P14 > 55 мин. │ │ 1 │ │
│ │ P14 > 60 мин. │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │в) вызов III категории │ │ │не более 60 мин. │
│ │срочности │ │ │ │
│ │ P14 = 60 мин. │ │ 4 │ │
│ │ 90 мин. > P14 > 60 мин. │ │ 3 │ │
│ │ 100 мин. > P14 > 90 мин. │ │ 2 │ │
│ │ 120 мин. > P14 > 100 мин. │ │ 1 │ │
│ │ P14 > 120 мин. │ │ 0 │ │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────────────┤
│ 2. Эффективность финансовой деятельности │
├───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┤
│1. Оценка результатов исполнения бюджета в части │ 15 │ │
│расходов │ │ │
├─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P15 Уровень │P15 = 100% x Ркис / Ркпр, │ % │ │ Позитивно │
│исполнения │где │ │ │ расценивается │
│расходов │Ркис - кассовые расходы │ │ │ уровень │
│муниципальных │учреждения здравоохранения │ │ │ исполнения │
│учреждений │за счет средств бюджета │ │ │расходов за счет │
│здравоохранения │города (без учета │ │ │ средств бюджета │
│за счет средств │субвенций, субсидий) │ │ │ города не менее │
│бюджета города │в отчетном периоде; │ │ │ 90% │
│(без учета │Ркпр - плановые расходы │ │ │ │
│субвенций, │учреждения здравоохранения │ │ │ │
│субсидий) │за счет средств бюджета │ │ │ │
│ │города (без учета │ │ │ │
│ │субвенций, субсидий) │ │ │ │
│ │в соответствии с кассовым │ │ │ │
│ │планом по расходам за │ │ │ │
│ │отчетный период │ │ │ │
│ │ P15 = 100% │ │ 5 │ │
│ │ P15 >= 95% │ │ 4 │ │
│ │ P15 >= 90% │ │ 3 │ │
│ │ P15 >= 85% │ │ 2 │ │
│ │ P15 >= 80% │ │ 1 │ │
│ │ P15 < 80% │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P16 Доля кассовых│P16 = 100% x Ркис(IV кв.) /│ % │ │ Целевым │
│расходов без │Ркис(год.), где │ │ │ ориентиром │
│учета расходов за│Ркис(IV кв.) - кассовые │ │ │является значение│
│счет субвенций и │расходы без учета расходов │ │ │ показателя, │
│субсидий из │за счет субвенций и │ │ │равное или меньше│
│бюджета Тульской │субсидий из бюджета │ │ │ 25% │
│области, │Тульской области, │ │ │ │
│произведенных │произведенных │ │ │ │
│муниципальными │муниципальными учреждениями│ │ │ │
│учреждениями │здравоохранения │ │ │ │
│здравоохранения в│в IV квартале отчетного │ │ │ │
│IV квартале │года; │ │ │ │
│отчетного года │Ркис(год.) - кассовые │ │ │ │
│ │расходы без учета расходов │ │ │ │
│ │за счет субвенций и │ │ │ │
│ │субсидий из бюджета │ │ │ │
│ │Тульской области, │ │ │ │
│ │произведенных │ │ │ │
│ │муниципальными учреждениями│ │ │ │
│ │здравоохранения за отчетный│ │ │ │
│ │год │ │ │ │
│ │ P16 = 25% │ │ 5 │ │
│ │ 25% < P16 < 30% │ │ 4 │ │
│ │ 30% < P16 < 35% │ │ 3 │ │
│ │ 35% < P16 < 40% │ │ 2 │ │
│ │ 40% < P16 < 45% │ │ 1 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P17 Оценка │P17 = 100% x Оуточ / Рп, │ % │ │ Целевым │
│качества │где │ │ │ ориентиром │
│планирования │Оуточ - объем бюджетных │ │ │является значение│
│бюджетных │ассигнований, │ │ │ показателя, │
│ассигнований │перераспределенных за │ │ │ равное 0 │
│ │отчетный период, без учета │ │ │ │
│ │изменений, внесенных в │ │ │ │
│ │связи с уточнением бюджета │ │ │ │
│ │города Тулы; │ │ │ │
│ │Рп - объем бюджетных │ │ │ │
│ │ассигнований за отчетный │ │ │ │
│ │период в соответствии с │ │ │ │
│ │решением о бюджете города │ │ │ │
│ │Тулы │ │ │ │
│ │ P17 = 0 │ │ 5 │ │
│ │ P17 = 5% │ │ 4 │ │
│ │ P17 = 10% │ │ 3 │ │
│ │ P17 = 15% │ │ 2 │ │
│ │ P17 = 20% │ │ 1 │ │
│ │ P17 > 20% │ │ 0 │ │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┼────────────┼─────────────────┤
│2. Оценка управления обязательствами в процессе │ 20 │ │
│исполнения бюджета │ │ │
├─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P18 Наличие у │P18 = Дтн, где │тыс. руб.│ │ Целевым │
│муниципальных │Дтн - объем нереальной к │ │ │ ориентиром │
│учреждений │взысканию дебиторской │ │ │является значение│
│здравоохранения │задолженности муниципальных│ │ │ показателя, │
│нереальной к │учреждений здравоохранения │ │ │ равное 0 │
│взысканию │по расчетам с дебиторами по│ │ │ │
│дебиторской │состоянию на 1 число │ │ │ │
│задолженности │месяца, следующего за │ │ │ │
│ │отчетным периодом │ │ │ │
│ │ P18 = 0 │ │ 5 │ │
│ │ P18 > 0 │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P19 Изменение │P19 = Дтоп - Дтнг, где │ % │ │ Позитивно │
│дебиторской │Дтнг - объем кредиторской │ │ │ расценивается │
│задолженности в │задолженности на начало │ │ │ отсутствие │
│муниципальных │текущего года; │ │ │ дебиторской │
│учреждениях │Дтоп - объем дебиторской │ │ │ задолженности │
│здравоохранения в│задолженности на 1 число │ │ │ │
│отчетном периоде │месяца, следующего за │ │ │ │
│по сравнению с │отчетным периодом │ │ │ │
│началом года │Дебиторская задолженность │ │ 5 │ │
│ │отсутствует на начало │ │ │ │
│ │текущего года и на 1 число │ │ │ │
│ │каждого месяца, следующего │ │ │ │
│ │за отчетным периодом │ │ │ │
│ │P19 < 0 (снижение │ │ 4 │ │
│ │дебиторской задолженности) │ │ │ │
│ │P19 = 0 (дебиторская │ │ 2 │ │
│ │задолженность не │ │ │ │
│ │изменилась) │ │ │ │
│ │P19 > 0 (допущен рост │ │ 0 │ │
│ │дебиторской задолженности) │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P20 Наличие у │P20 = Ктп, где │тыс. руб.│ │ Целевым │
│муниципальных │Ктп - объем просроченной │ │ │ ориентиром │
│учреждений │кредиторской задолженности │ │ │является значение│
│здравоохранения │по расчетам с кредиторами │ │ │ показателя, │
│просроченной │по состоянию на 1 число │ │ │ равное 0 │
│кредиторской │месяца, следующего за │ │ │ │
│задолженности │отчетным периодом │ │ │ │
│ │ P20 = 0 │ │ 5 │ │
│ │ P20 > 0 │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P21 Ежемесячное │P21 = (Кткм - Ктнм)n < S / │ │ │ Позитивно │
│изменение │12, где │ │ │ расценивается │
│кредиторской │(Кткм - Ктнм)n > 0 (наличие│ │ │ уровень │
│задолженности в │прироста кредиторской │ │ │ управления │
│муниципальных │задолженности); │ │ │ финансами, при │
│учреждениях │Ктнм - объем кредиторской │ │ │ котором прирост │
│здравоохранения в│задолженности муниципальных│ │ │ кредиторской │
│течение отчетного│учреждений здравоохранения │ │ │ задолженности в │
│периода │на начало месяца; │ │ │ муниципальных │
│ │Кткм - объем кредиторской │ │ │ учреждениях │
│ │задолженности муниципальных│ │ │ здравоохранения │
│ │учреждений здравоохранения │ │ │ни в одном месяце│
│ │на конец месяца; │ │ │отчетного периода│
│ │n - порядковый номер месяца│ │ │не превышает 1/12│
│ │в году; │ │ │годовых плановых │
│ │S - общая сумма бюджетных │ │ │ расходов │
│ │ассигнований, │ │ │ муниципальных │
│ │предусмотренных учреждению │ │ │ учреждений │
│ │на текущий финансовый год в│ │ │ здравоохранения │
│ │соответствии с решением о │ │ │ или отсутствует │
│ │бюджете города Тулы без │ │ │ │
│ │учета субвенций и субсидий │ │ │ │
│ │из бюджета Тульской области│ │ │ │
│ │(Кткм - Ктнм)n < S / 12 │ │ 5 │ │
│ │(по каждому месяцу в │ │ │ │
│ │отчетном периоде) │ │ │ │
│ │(Кткм - Ктнм)n > S / 12 │ │ 0 │ │
│ │(хотя бы в одном месяце │ │ │ │
│ │отчетного периода) │ │ │ │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┼────────────┼─────────────────┤
│3. Оценка состояния учета, отчетности и контроля │ 20 │ │
├─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P22 Представление│В рамках оценки данного │ │ │ │
│в составе годовой│показателя позитивно │ │ │ │
│бюджетной │рассматривается сам факт │ │ │ │
│отчетности │наличия сведений о мерах по│ │ │ │
│сведений о мерах │повышению эффективности │ │ │ │
│по повышению │расходования бюджетных │ │ │ │
│эффективности │средств │ │ │ │
│расходования │- представлены сведения │ │ 5 │ │
│бюджетных средств│- не представлены сведения │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P23 Соблюдение │Оценивается соблюдение │ │ │ │
│сроков │сроков учреждениями │ │ │ │
│представления │здравоохранения при │ │ │ │
│учреждениями │представлении годовой │ │ │ │
│годовой бюджетной│бюджетной отчетности │ │ │ │
│отчетности │- годовая бюджетная │ │ 5 │ │
│ │отчетность представлена │ │ │ │
│ │ЛПУ в установленные сроки │ │ │ │
│ │- годовая бюджетная │ │ 0 │ │
│ │отчетность представлена с │ │ │ │
│ │нарушением установленных │ │ │ │
│ │сроков │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P24 Нарушения, │P24 = 100% x Кфн / Ккм, где│ │ │ Целевым │
│выявленные в ходе│Кфн - количество │ │ │ ориентиром │
│проведения │контрольных мероприятий, │ │ │является значение│
│контрольных │в ходе которых выявлены │ │ │ показателя, │
│мероприятий в │финансовые нарушения, в │ │ │ равное 0 │
│отчетном периоде │отчетном периоде; │ │ │ │
│ │Ккм - количество │ │ │ │
│ │контрольных мероприятий, │ │ │ │
│ │проведенных в отчетном │ │ │ │
│ │периоде │ │ │ │
│ │ P24 = 0 │ │ 5 │ │
│ │ P24 =< 5% │ │ 4 │ │
│ │ P24 =< 10% │ │ 3 │ │
│ │ P24 =< 15% │ │ 2 │ │
│ │ P24 =< 20% │ │ 1 │ │
│ │ P24 =< 25% │ │ 0 │ │
├─────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P25 Наличие │P25 = 100% x Кснх / Ккм, │ │ │ Целевым │
│недостач и │где │ │ │ ориентиром │
│хищений денежных │Кснх - количество │ │ │является значение│
│средств и │контрольных мероприятий, в │ │ │ показателя, │
│материальных │ходе которых выявлены │ │ │ равное 0 │
│ценностей, │случаи недостач, хищений │ │ │ │
│выявленных │денежных средств и │ │ │ │
│в ходе │материальных ценностей за │ │ │ │
│контрольных │отчетный период; │ │ │ │
│мероприятий │Ккм - количество │ │ │ │
│ │контрольных мероприятий, │ │ │ │
│ │проведенных в отчетном │ │ │ │
│ │периоде │ │ │ │
│ │ P25 = 0 │ │ 5 │ │
│ │ P25 =< 0,5% │ │ 4 │ │
│ │ P25 =< 1,0% │ │ 3 │ │
│ │ P25 =< 1,5% │ │ 2 │ │
│ │ P25 =< 2,0% │ │ 1 │ │
│ │ P25 =< 2,5% │ │ 0 │ │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┼────────────┼─────────────────┤
│4. Оценка исполнения судебных актов │ 5 │ │
├─────────────────┬───────────────────────────┬─────────┼────────────┼─────────────────┤
│P26 Сумма, │P26 = 100% x Sиск / Е, где │ │ │ Целевым │
│подлежащая │Sиск - сумма, взысканная за│ │ │ ориентиром │
│взысканию по │счет средств бюджета города│ │ │является значение│
│исполнительным │по поступившим в адрес ЛПУ │ │ │ показателя, │
│документам │исполнительным документам, │ │ │ равное 0 │
│ │по состоянию на конец │ │ │ │
│ │отчетного периода; │ │ │ │
│ │Е - кассовое исполнение │ │ │ │
│ │расходов ЛПУ за отчетный │ │ │ │
│ │период │ │ │ │
│ │ P26 = 0 │ │ 5 │ │
│ │ P26 > 0 │ │ 0 │ │
├─────────────────┴───────────────────────────┴─────────┼────────────┼─────────────────┤
│Максимальная суммарная оценка качества показателей │ 60 │ │
│финансовой деятельности муниципальных учреждений │ │ │
│здравоохранения │ │ │
│ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘