Наименование |
Код функциональной классификации |
|
Раздел,
подраздел |
Целевая
статья |
Вид
расхода |
Уточненный
план на 2008
год
(в рублях) |
Исполнено за
2008 год
(в рублях) |
%
исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общегосударственные вопросы |
01 00 |
|
|
42 772 771,00 |
37 692 076,45 |
88,1 |
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального образования |
01 02 |
|
|
895 100,00 |
835 715,09 |
93,4 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления |
0102 |
002 00 00 |
|
895 100,00 |
835 715,09 |
93,4 |
Глава муниципального образования |
01 02 |
002 03 00 |
|
895 100,00 |
835 715,09 |
93,4 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 02 |
002 03 00 |
500 |
895 100,00 |
835 715,09 |
93,4 |
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований |
01 03 |
|
|
2 840 500,00 |
2 798 193,63 |
98,5 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления |
01 03 |
002 00 00 |
|
2 840 500,00 |
2 798 193,63 |
98,5 |
Центральный аппарат |
01 03 |
002 04 00 |
|
2 322 700,00 |
2 300 061,93 |
99,0 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 03 |
002 04 00 |
500 |
2 322 700,00 |
2 300 061,93 |
99,0 |
Депутаты представительного
органа муниципального
образования |
01 03 |
002 12 00 |
|
517 800,00 |
498 131,70 |
96,2 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 03 |
002 12 00 |
500 |
517 800,00 |
498 131,70 |
96,2 |
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
01 04 |
|
|
29 546 921,00 |
29 113 599,50 |
98,5 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления |
01 04 |
002 00 00 |
|
29 566 921,00 |
29 113 599,50 |
98,5 |
Центральный аппарат |
01 04 |
002 04 00 |
|
28 626 421,00 |
28 262 176,44 |
98,7 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 04 |
002 04 00 |
500 |
28 626 421,00 |
28 262 176,44 |
98,7 |
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального
образования) |
01 04 |
002 08 00 |
|
920 500,00 |
851 423,06 |
92,5 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 04 |
002 08 00 |
500 |
920 500,00 |
851 423,06 |
92,5 |
Судебная система |
01 05 |
|
|
17 000,00 |
3 346,00 |
19,7 |
Составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации |
01 05 |
001 40 00 |
|
17 000,00 |
3 346,00 |
19,7 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 05 |
001 40 00 |
500 |
17 000,00 |
3 346,00 |
19,7 |
Обслуживание государственного
и муниципального долга |
01 11 |
|
|
40 000,00 |
23 874,66 |
59,7 |
Процентные платежи по долговым
обязательствам |
01 11 |
065 00 00 |
|
40 000,00 |
23 874,66 |
59,7 |
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
01 11 |
065 03 00 |
|
40 000,00 |
23 874,66 |
59,7 |
Прочие расходы |
01 11 |
065 03 00 |
013 |
40 000,00 |
23 874,66 |
59,7 |
Резервные фонды |
01 12 |
|
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 12 |
070 00 00 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды местных
администраций |
01 12 |
070 05 00 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Прочие расходы |
01 12 |
070 05 00 |
013 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
01 14 |
|
|
9 383 250,00 |
4 917 347,57 |
52,4 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
01 14 |
001 00 00 |
|
910 900,00 |
949 000,00 |
104,2 |
Государственная регистрация
актов гражданского состояния |
01 14 |
001 38 00 |
|
910 900,00 |
949 000,00 |
104,2 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 14 |
001 38 00 |
500 |
910 900,00 |
949 000,00 |
104,2 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления |
01 14 |
002 00 00 |
|
1 055 800,00 |
1 053 100,60 |
99,7 |
Центральный аппарат |
01 14 |
002 04 00 |
|
1 055 800,00 |
1 053 100,60 |
99,7 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 14 |
002 04 00 |
500 |
1 055 800,00 |
1 053 100,60 |
99,7 |
Выполнение других обязательств
государства |
01 14 |
092 03 00 |
|
6 416 550,00 |
2 915 246,97 |
45,4 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 14 |
092 03 00 |
500 |
6 416 550,00 |
2 915 246,97 |
45,4 |
Реформирование муниципальных
финансов |
01 14 |
518 02 00 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 14 |
518 02 00 |
500 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
03 00 |
|
|
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона |
03 09 |
|
|
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий |
0 309 |
218 01 00 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
03 09 |
218 01 00 |
500 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 00 |
|
|
90 810 109,00 |
80 594 202,67 |
88,8 |
Жилищное хозяйство |
05 01 |
|
|
72 441 585,00 |
72 121 827,75 |
99,6 |
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств, поступивших
от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства |
05 01 |
098 01 01 |
|
44 970 900,00 |
44 970 854,00 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 01 |
098 01 01 |
006 |
44 970 900,00 |
44 970 854,00 |
100,0 |
Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств бюджетов |
05 01 |
098 02 01 |
|
19 809 946,00 |
19 809 979,00 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 01 |
098 02 01 |
006 |
19 809 946,00 |
19 809 979,00 |
100,0 |
Капитальный ремонт
государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда |
05 01 |
350 02 00 |
|
1 734 239,00 |
1 569 930,00 |
90,5 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
05 01 |
350 02 00 |
500 |
1 734 239,00 |
1 569 930,00 |
90,5 |
Региональные целевые программы |
05 01 |
522 00 00 |
|
5 700 000,00 |
5 699 897,00 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 01 |
522 00 00 |
003 |
5 700 000,00 |
5 699 897,00 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных
образований |
05 01 |
795 00 00 |
|
226 500,00 |
71 167,75 |
31,4 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
05 01 |
795 00 00 |
500 |
226 500,00 |
71 167,75 |
31,4 |
Коммунальное хозяйство |
05 02 |
|
|
17 831 524,00 |
8 350 306,92 |
46,8 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
0502 |
3510100 |
|
0,00 |
270 414,00 |
- |
Субсидии юридическим лицам |
0502 |
3510100 |
006 |
0,00 |
270 414,00 |
- |
Мероприятия в области
коммунального хозяйства |
05 02 |
351 05 00 |
|
1 276 524,00 |
987 261,65 |
77,3 |
Субсидии юридическим лицам |
0502 |
351 05 00 |
006 |
856 200,00 |
987 261,65 |
115,3 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
05 02 |
351 05 00 |
500 |
420 324,00 |
0,00 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
05 02 |
522 00 00 |
|
16 555 000,00 |
7 092 631,27 |
42,8 |
Бюджетные инвестиции |
05 02 |
522 00 00 |
003 |
16 555 000,00 |
7 092 631,27 |
42,8 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
05 05 |
|
|
537 000,00 |
122 068,00 |
22,7 |
Целевые программы муниципальных
образований |
05 05 |
795 00 00 |
|
537 000,00 |
122 068,00 |
22,7 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
05 05 |
795 00 00 |
500 |
537 000,00 |
122 068,00 |
22,7 |
Образование |
07 00 |
|
|
162 648 670,00 |
165 762 707,12 |
101,9 |
Дошкольное образование |
07 01 |
|
|
33 550 890,00 |
32 381 118,49 |
96,5 |
Детские дошкольные учреждения |
07 01 |
420 00 00 |
|
33 550 890,00 |
32 381 118,49 |
96,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 01 |
420 99 00 |
|
33 550 890,00 |
32 381 118,49 |
96,5 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
07 01 |
420 99 00 |
001 |
33 550 890,00 |
32 381 118,49 |
96,5 |
Общее образование |
07 02 |
|
|
122 680 580,00 |
127 309 013,48 |
103,8 |
Школы - детские сады, школы
начальные, неполные средние
и средние |
07 02 |
421 00 00 |
|
110 139 541,00 |
114 277 792,22 |
103,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 02 |
421 00 00 |
|
110 139 541,00 |
114 277 792,22 |
103,8 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
07 02 |
421 99 00 |
001 |
110 139 541,00 |
114 277 792,22 |
103,8 |
Учреждения по внешкольной работе
с детьми |
07 02 |
423 00 00 |
|
10 467 639,00 |
11 113 775,94 |
106,2 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 02 |
423 99 00 |
|
10 467 639,00 |
11 113 775,94 |
106,2 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
07 02 |
423 99 00 |
001 |
10 467 639,00 |
11 113 775,94 |
106,2 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
07 02 |
520 00 00 |
|
2 073 400,00 |
1 917 445,32 |
92,5 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство |
07 02 |
520 09 00 |
|
2 073 400,00 |
1 917 445,32 |
92,5 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
07 02 |
520 09 00 |
001 |
2 073 400,00 |
1 917 445,32 |
92,5 |
Молодежная политика
и оздоровление детей |
07 07 |
|
|
615 200,00 |
614 126,02 |
99,8 |
Организационно-воспитательная
работа с молодежью |
07 07 |
431 00 00 |
|
29 200,00 |
28 126,10 |
96,3 |
Проведение мероприятий для детей
и молодежи |
07 07 |
431 01 00 |
|
29 200,00 |
28 126,10 |
96,3 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
07 07 |
431 01 00 |
001 |
29 200,00 |
28 126,10 |
96,3 |
Оздоровление детей |
07 07 |
432 02 00 |
|
586 000,00 |
585 999,92 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
07 07 |
432 02 00 |
001 |
586 000,00 |
585 999,92 |
100,0 |
Другие вопросы в области
образования |
07 09 |
|
|
5 802 000,00 |
5 458 449,13 |
94,1 |
Методическое обеспечение и
информационная поддержка |
07 09 |
436 10 00 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
07 09 |
436 10 00 |
500 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Учебно-методические кабинеты,
центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты |
07 09 |
452 00 00 |
|
3 179 400,00 |
3 462 643,72 |
108,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 09 |
452 99 00 |
|
3 179 400,00 |
3 462 643,72 |
108,9 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
07 09 |
452 99 00 |
001 |
3 179 400,00 |
3 462 643,72 |
108,9 |
Региональные целевые программы |
07 09 |
522 00 00 |
|
2 003 000,00 |
1 970 805,41 |
98,4 |
Выполнение функций
государственными органами |
07 09 |
522 00 00 |
012 |
2 003 000,00 |
1 970 805,41 |
98,4 |
Целевые программы муниципальных
образований |
07 09 |
795 00 00 |
|
609 600,00 |
25 000,00 |
4,1 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
07 09 |
795 00 00 |
500 |
609 600,00 |
25 000,00 |
4,1 |
Культура, кинематография и
средства массовой информации |
08 00 |
|
|
12 031 027,00 |
11 912 420,21 |
99,0 |
Культура |
08 01 |
|
|
11 970 027,00 |
11 891 448,74 |
99,3 |
Дворцы и Дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации |
08 01 |
440 00 00 |
|
4 717 800,00 |
4 623 204,32 |
98,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 01 |
440 99 00 |
|
4 717 800,00 |
4 623 204,32 |
98,0 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
08 01 |
440 99 00 |
001 |
4 717 800,00 |
4 623 204,32 |
98,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 01 |
441 00 00 |
|
871 311,00 |
896 959,39 |
102,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 01 |
441 99 00 |
|
871 311,00 |
896 959,39 |
102,9 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
08 01 |
441 99 00 |
001 |
871 311,00 |
896 959,39 |
102,9 |
Библиотеки |
08 01 |
442 00 00 |
|
4 996 216,00 |
4 986 593,03 |
99,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 01 |
442 99 00 |
|
4 996 216,00 |
4 986 593,03 |
99,8 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
08 01 |
442 99 00 |
001 |
4 996 216,00 |
4 986 593,03 |
99,8 |
Субсидии на поддержку социально
значимых проектов в сфере
периодической печати |
08 01 |
450 06 00 |
|
119 700,00 |
119 700,00 |
100,0 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
08 01 |
450 06 00 |
001 |
119 700,00 |
119 700,00 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
08 01 |
522 00 00 |
|
1 265 000,00 |
1 264 992,00 |
100,0 |
ЗТО "О комплексной целевой
программе "Культура ТО (2007 2010 годы)" |
08 01 |
522 25 00 |
|
1 265 000,00 |
1 264 992,00 |
100,0 |
Мероприятия по поддержке и
развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела |
08 01 |
522 25 00 |
023 |
1 265 000,00 |
1 264 992,00 |
100,0 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации |
08 06 |
|
|
61 000,00 |
20 971,47 |
34,4 |
Целевые программы муниципальных
образований |
08 06 |
795 00 00 |
|
61 000,00 |
20 971,47 |
34,4 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
08 06 |
795 00 00 |
500 |
61 000,00 |
20 971,47 |
34,4 |
Здравоохранение, физическая
культура и спорт |
09 00 |
|
|
64 229 698,00 |
64 169 350,49 |
99,9 |
Стационарная медицинская помощь |
09 01 |
|
|
30 206 637,00 |
29 827 658,27 |
98,7 |
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
09 01 |
470 00 00 |
|
30 206 637,00 |
29 827 658,27 |
98,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 01 |
470 99 00 |
|
30 206 637,00 |
29 827 658,27 |
98,7 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
09 01 |
470 99 00 |
001 |
30 206 637,00 |
29 827 658,27 |
98,7 |
Амбулаторная помощь |
09 02 |
|
|
24 802 170,00 |
25 804 792,80 |
104,0 |
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
09 02 |
470 00 00 |
|
18 078 670,00 |
19 089 751,21 |
105,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 02 |
470 99 00 |
|
18 078 670,00 |
19 089 751,21 |
105,6 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
09 02 |
470 99 00 |
001 |
18 078 670,00 |
19 089 751,21 |
105,6 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
09 02 |
471 00 00 |
|
1 702 542,00 |
1 600 781,47 |
94,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 02 |
471 99 00 |
|
1 702 542,00 |
1 600 781,47 |
94,0 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
09 02 |
471 99 00 |
001 |
1 702 542,00 |
1 600 781,47 |
94,0 |
Фельдшерско-акушерские пункты |
09 02 |
478 00 00 |
|
4 053 749,00 |
4 238 502,90 |
104,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 02 |
478 99 00 |
|
4 053 749,00 |
4 238 502,90 |
104,6 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
09 02 |
478 99 00 |
001 |
4 053 749,00 |
4 238 502,90 |
104,6 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
09 02 |
520 00 00 |
|
967 209,00 |
875 757,22 |
90,5 |
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи |
09 02 |
520 18 00 |
|
967 209,00 |
875 757,22 |
90,5 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
09 02 |
520 18 00 |
001 |
967 209,00 |
875 757,22 |
90,5 |
Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов |
09 03 |
|
|
473 859,00 |
404 848,65 |
85,4 |
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
09 03 |
470 00 00 |
|
473 859,00 |
404 848,65 |
85,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 03 |
470 99 00 |
|
473 859,00 |
404 848,65 |
85,4 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
09 03 |
470 99 00 |
001 |
473 859,00 |
404 848,65 |
85,4 |
Скорая медицинская помощь |
09 04 |
|
|
7 272 632,00 |
7 011 667,91 |
96,4 |
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
09 04 |
470 00 00 |
|
6 339 932,00 |
6 113 709,93 |
96,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 04 |
470 99 00 |
|
6 339 932,00 |
6 113 709,93 |
96,4 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
09 04 |
470 99 00 |
001 |
6 339 932,00 |
6 113 709,93 |
96,4 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечислениями |
09 04 |
520 00 00 |
|
932 700,00 |
897 957,98 |
96,3 |
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи |
09 04 |
520 18 00 |
|
932 700,00 |
897 957,98 |
96,3 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
09 04 |
520 18 00 |
001 |
932 700,00 |
897 957,98 |
96,3 |
Физическая культура и спорт |
09 08 |
|
|
699 400,00 |
512 801,70 |
73,3 |
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия |
09 08 |
512 00 00 |
|
24 400,00 |
23 001,70 |
94,3 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 08 |
512 97 00 |
|
24 400,00 |
23 001,70 |
94,3 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
09 08 |
512 97 00 |
001 |
24 400,00 |
23 001,70 |
94,3 |
Региональные целевые программы |
09 08 |
522 00 00 |
|
500 000,00 |
489 800,00 |
98,0 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 08 |
522 00 00 |
079 |
500 000,00 |
489 800,00 |
98,0 |
Муниципальные целевые программы |
09 08 |
795 00 00 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 08 |
795 00 00 |
079 |
175 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта |
09 10 |
|
|
775 000,00 |
607 581,16 |
78,4 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 10 |
485 97 00 |
|
595 000,00 |
607 581,16 |
102,1 |
Прочие расходы |
09 10 |
485 97 00 |
013 |
595 000,00 |
607 581,16 |
102,1 |
Целевые программы муниципальных
образований |
09 10 |
795 00 00 |
|
180 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
09 10 |
795 00 00 |
500 |
180 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальная политика |
10 00 |
|
|
10 603 505,00 |
4 433 636,50 |
41,8 |
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
|
|
900 000,00 |
799 478,13 |
88,8 |
Доплаты к пенсиям,
дополнительное пенсионное
обеспечение |
10 01 |
491 00 00 |
|
900 000,00 |
799 478,13 |
88,8 |
Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих |
10 01 |
491 01 00 |
|
900 000,00 |
799 478,13 |
88,8 |
Социальные выплаты |
10 01 |
491 01 00 |
005 |
900 000 |
799 478,13 |
88,8 |
Социальное обеспечение населения |
10 03 |
|
|
6 067 178,00 |
751 920,82 |
12,4 |
Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до
2010 года" |
10 03 |
100 11 00 |
|
417 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Софинансирование объектов
капитального строительства
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
(объектов капитального
строительства собственности
муниципальных образований) |
10 03 |
100 11 00 |
020 |
118 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии на обеспечение жильем
молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности |
10 03 |
100 11 00 |
021 |
298 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" |
10 03 |
104 02 00 |
|
288 225,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии на обеспечение жильем |
10 03 |
104 02 00 |
500 |
288 225,00 |
0,00 |
0,0 |
Мероприятия в области социальной
политики |
10 03 |
505 33 00 |
|
29 500,00 |
29 522,84 |
100,1 |
Социальные выплаты |
10 03 |
505 33 00 |
005 |
29 500,00 |
29 522,84 |
100,1 |
Обеспечение жильем инвалидов
войны и инвалидов боевых
действий, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, военнослужащих,
проходивших военную
службу в период Великой
Отечественной войны |
10 03 |
505 34 00 |
|
1 931 400,00 |
721 800,00 |
37,4 |
Социальные выплаты |
10 03 |
505 34 00 |
005 |
1 931 400,00 |
721 800,00 |
37,4 |
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг |
10 03 |
505 48 00 |
|
598,00 |
597,98 |
100,0 |
Социальные выплаты |
10 03 |
505 48 00 |
005 |
598,00 |
597,98 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
10 03 |
522 00 00 |
|
2 929 955,00 |
0,00 |
0,0 |
Выполнение функций
государственными органами |
10 03 |
522 00 00 |
012 |
2 929 955,00 |
0,00 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных
образований |
10 03 |
795 00 00 |
|
470 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
10 03 |
795 00 00 |
500 |
470 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Охрана семьи и детства |
10 04 |
|
|
3 636 327,00 |
2 882 237,55 |
79,3 |
Выплаты единовременного пособия
при всех формах устройства
детей, лишенных родительского
попечения, в семью |
1004 |
5050502 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
Социальные выплаты |
1004 |
5050502 |
005 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
10 04 |
520 00 00 |
|
1 906 227,00 |
1 631 130,67 |
85,6 |
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования |
10 04 |
520 10 00 |
|
1 906 227,00 |
1 631 130,67 |
85,6 |
Социальные выплаты |
10 04 |
520 10 00 |
005 |
1 906 227,00 |
1 631 130,67 |
85,6 |
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также оплата труда приемного
родителя |
10 04 |
520 13 00 |
|
1 720 100,00 |
1 241 106,88 |
72,2 |
Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей |
10 04 |
520 13 11 |
|
999 700,00 |
676 387,55 |
67,7 |
Социальные выплаты |
10 04 |
520 13 11 |
005 |
999 700,00 |
676 387,55 |
67,7 |
Оплата труда приемного родителя |
10 04 |
520 13 12 |
|
720 400,00 |
477 239,33 |
66,2 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
10 04 |
520 13 12 |
001 |
720 400,00 |
477 239,33 |
66,2 |
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей |
10 04 |
520 13 20 |
|
0,00 |
87 480,00 |
- |
Социальные выплаты |
10 04 |
520 13 20 |
005 |
0,00 |
87 480,00 |
- |
Межбюджетные трансферты |
11 00 |
|
|
46 148 937,00 |
45 797 324,49 |
99,2 |
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований |
11 01 |
|
|
31 477 160,00 |
31 477 212,00 |
100,0 |
Выравнивание бюджетной
обеспеченности |
11 01 |
516 00 00 |
|
31 477 160,00 |
31 477 212,00 |
100,0 |
Выравнивание бюджетной
обеспеченности |
11 01 |
516 01 00 |
|
31 477 160,00 |
31 477 212,00 |
100,0 |
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой
поддержки |
11 01 |
516 01 30 |
|
31 477 160,00 |
31 477 212,00 |
100,0 |
Фонд финансовой поддержки |
11 01 |
516 01 30 |
008 |
31 477 160,00 |
31 477 212,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных
образований |
11 02 |
|
|
5 024 877,00 |
5 444 334,69 |
108,3 |
Субсидии бюджетам муниципальных
образований для софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения |
11 02 |
521 01 00 |
|
4 564 877,00 |
5 183 039,42 |
113,5 |
Фонд софинансирования |
11 02 |
521 01 00 |
010 |
4 564 877,00 |
5 183 039,42 |
113,5 |
Региональные целевые программы |
11 02 |
522 00 00 |
|
460 000,00 |
261 295,27 |
56,8 |
ЗТО "О комплексной целевой
программе "Культура ТО (2007 2010 годы)" |
11 02 |
522 25 00 |
|
460 000,00 |
261 295,27 |
56,8 |
Фонд софинансирования |
11 02 |
522 25 00 |
010 |
460 000,00 |
261 295,27 |
56,8 |
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований |
11 03 |
|
|
9 646 900,00 |
8 875 777,80 |
92,0 |
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты |
11 03 |
001 36 00 |
|
536 800,00 |
538 800,00 |
100,4 |
Фонд компенсаций |
11 03 |
001 36 00 |
009 |
536 800,00 |
538 800,00 |
100,4 |
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также оплата труда приемного
родителя |
11 03 |
520 13 00 |
|
7 271 600,00 |
6 613 764,94 |
91,0 |
Фонд компенсаций |
11 03 |
520 13 00 |
009 |
7 271 600,00 |
6 613 764,94 |
91,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных
обязательств муниципальных
образований, возникающих при
выполнении государственных
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления
органам местного самоуправления
в установленном порядке |
11 03 |
5208300 |
|
1 838 500,00 |
1 744 913,86 |
94,9 |
Фонд компенсаций |
11 03 |
5208300 |
009 |
1 838 500,00 |
1 744 913,86 |
94,9 |
Межбюджетные трансферты |
11 03 |
521 00 00 |
|
0,00 |
-21 701,00 |
- |
Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных
обязательств муниципальных
образований, возникающих при
выполнении государственных
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления
органам местного самоуправления
в установленном порядке |
11 03 |
521 02 00 |
|
0,00 |
-21 701,00 |
- |
Фонд компенсаций |
11 03 |
521 02 00 |
009 |
0,00 |
-21 701,00 |
- |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
429 254 717,00 |
410 361 717,93 |
95,6 |