Приложение к Постановлению от 10.12.2012 г № 3587 Изменение

Изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе туле»


1.В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение Программы, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│Финансовое обеспечение     │  Всего  │            В том числе            │
│Программы, тыс. руб.       │         ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│                           │         │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │
│                           ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Общий объем финансирования │49 875,7 │28 897,4│7 252,0 │7 796,7 │5 929,6 │
│                           ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│В том числе:               │49 875,7 │28 897,4│7 252,0 │7 796,7 │5 929,6 │
│бюджет города Тулы         │         │        │        │        │        │
└───────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

2.Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Наименование ресурсов Единица измерения Объем потребности в ресурсах
Всего В том числе по годам реализации
2012 2013 2014 2015
Финансовые ресурсы, всего тыс. руб. 49 875,7 28 897,4 7 252,0 7 796,7 5 929,6
В том числе:
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Тульской области тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Тулы тыс. руб. 49 875,7 28 897,4 7 252,0 7 796,7 5 929,6
В том числе по муниципальным заказчикам Программы:
управление образования тыс. руб. 35 000,0 23 400,0 3 800,0 3 900,0 3 900,0
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике тыс. руб. 4 826,6 2 777,4 100,0 974,6 974,6
управление культуры тыс. руб. 6 684,1 1 465,0 3 352,0 1 867,1 0,0
управление жизнеобеспечения и благоустройства тыс. руб. 2 555,0 1 255,0 0,0 650,0 650,0
управление по транспорту и дорожному хозяйству тыс. руб. 810,0 0,0 405,0 405,0

3.Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 5.Перечень мероприятий по реализации программы
Наименование, задачи, мероприятия Срок исполнения Всего Объем финансирования (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятий
2012 2013 2014 2015
Задача 1. Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов, по ГРБС 2012 2015 27309,9 19504,9 2400,0 2705,0 2700,0 ГРБС, муниципальные учреждения
Управление образования 2012 2015 25800,0 18100,0 2300,0 2700,0 2700,0
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 2012 2015 984,9 984,9
Управление культуры 2012 2015 105,0 100,0 5,0
Управление жизнеобеспечения и благоустройства 2012 2015 420,0 420,0
Управление по транспорту и дорожному хозяйству 2013 2015
Задача 2. Проведение энергетических обследований, по ГРБС 2012 2015 12542,5 8542,5 1600,0 1200,0 1200,0 ГРБС, муниципальные учреждения
Управление образования 2012 2015 9200,0 5300,0 1500,0 1200,0 1200,0
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 2012 2015 1892,5 1792,5 100,0
Управление культуры 2012 2015 1000,0 1000,0
Управление жизнеобеспечения и благоустройства 2012 2015 450,0 450,0
Управление по транспорту и дорожному хозяйству 2013 2015
Задача 3. Реализация мероприятия в соответствии с итогами энергетических обследований, по ГРБС 2012 2015 10023,3 850,0 3252,0 3891,7 2029,6 ГРБС, муниципальные учреждения
Управление образования 2012 2015
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 2012 2015 1949,2 974,6 974,6
Управление культуры 2012 2015 5579,1 465,0 3252,0 1862,1
Управление жизнеобеспечения и благоустройства 2012 2015 1685,0 385,0 650,0 650,0
Управление по транспорту и дорожному хозяйству 2013 2015 810,0 405,0 405,0