Приложение к Постановлению от 10.12.2012 г № 3587 Изменение
Изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе туле»
1.В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение Программы, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│Финансовое обеспечение │ Всего │ В том числе │
│Программы, тыс. руб. │ ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│ ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Общий объем финансирования │49 875,7 │28 897,4│7 252,0 │7 796,7 │5 929,6 │
│ ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│В том числе: │49 875,7 │28 897,4│7 252,0 │7 796,7 │5 929,6 │
│бюджет города Тулы │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
2.Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Наименование ресурсов |
Единица
измерения |
Объем потребности в ресурсах |
|
|
Всего |
В том числе по годам реализации |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Финансовые ресурсы,
всего |
тыс. руб. |
49 875,7 |
28 897,4 |
7 252,0 |
7 796,7 |
5 929,6 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Тульской
области |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Тулы |
тыс. руб. |
49 875,7 |
28 897,4 |
7 252,0 |
7 796,7 |
5 929,6 |
В том числе по муниципальным заказчикам Программы: |
управление
образования |
тыс. руб. |
35 000,0 |
23 400,0 |
3 800,0 |
3 900,0 |
3 900,0 |
управление по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике |
тыс. руб. |
4 826,6 |
2 777,4 |
100,0 |
974,6 |
974,6 |
управление культуры |
тыс. руб. |
6 684,1 |
1 465,0 |
3 352,0 |
1 867,1 |
0,0 |
управление
жизнеобеспечения и
благоустройства |
тыс. руб. |
2 555,0 |
1 255,0 |
0,0 |
650,0 |
650,0 |
управление по
транспорту и
дорожному хозяйству |
тыс. руб. |
810,0 |
|
0,0 |
405,0 |
405,0 |
3.Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 5.Перечень мероприятий по реализации программы
Наименование, задачи,
мероприятия |
Срок
исполнения |
Всего |
Объем финансирования
(тыс. руб.) |
Ответственный
за выполнение
мероприятий |
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Задача 1. Оснащенность
объектов приборами
учета потребления
ресурсов, по ГРБС |
2012 2015 |
27309,9 |
19504,9 |
2400,0 |
2705,0 |
2700,0 |
ГРБС,
муниципальные
учреждения |
Управление образования |
2012 2015 |
25800,0 |
18100,0 |
2300,0 |
2700,0 |
2700,0 |
|
Управление по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике |
2012 2015 |
984,9 |
984,9 |
|
|
|
|
Управление культуры |
2012 2015 |
105,0 |
|
100,0 |
5,0 |
|
|
Управление
жизнеобеспечения и
благоустройства |
2012 2015 |
420,0 |
420,0 |
|
|
|
|
Управление по
транспорту и дорожному
хозяйству |
2013 2015 |
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Проведение
энергетических
обследований, по ГРБС |
2012 2015 |
12542,5 |
8542,5 |
1600,0 |
1200,0 |
1200,0 |
ГРБС,
муниципальные
учреждения |
Управление образования |
2012 2015 |
9200,0 |
5300,0 |
1500,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
Управление по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике |
2012 2015 |
1892,5 |
1792,5 |
100,0 |
|
|
|
Управление культуры |
2012 2015 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
Управление
жизнеобеспечения и
благоустройства |
2012 2015 |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
Управление по
транспорту и дорожному
хозяйству |
2013 2015 |
|
|
|
|
|
|
Задача 3. Реализация
мероприятия в
соответствии с итогами
энергетических
обследований, по ГРБС |
2012 2015 |
10023,3 |
850,0 |
3252,0 |
3891,7 |
2029,6 |
ГРБС,
муниципальные
учреждения |
Управление образования |
2012 2015 |
|
|
|
|
|
|
Управление по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике |
2012 2015 |
1949,2 |
|
|
974,6 |
974,6 |
|
Управление культуры |
2012 2015 |
5579,1 |
465,0 |
3252,0 |
1862,1 |
|
|
Управление
жизнеобеспечения и
благоустройства |
2012 2015 |
1685,0 |
385,0 |
|
650,0 |
650,0 |
|
Управление по
транспорту и дорожному
хозяйству |
2013 2015 |
810,0 |
|
|
405,0 |
405,0 |
|