Приложение к Постановлению от 26.09.2012 г № 2774 Изменение


Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность Сроки строительства (годы) Наличие утвержденной проектносметной документации (ПСД) Форма собственности Сметная стоимость, тыс. руб. Остаток на 1 января года начала реализации Программы, тыс. руб.
Начало строительства Окончание строительства в ценах, утвержденных в ПСД в ценах года начала реализации Программы в ценах, утвержденных в ПСД в ценах года начала реализации Программы
Реконструкция МДОУ N 51 2011 2014 да муниципальная 161 038,0 161 038,0 161 038,0 161 038,0
Строительство детского сада по ул. Тульского Рабочего Полка в Советском районе г. Тулы 2012 2014 нет муниципальная 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство МДОУ по ул. Поперечная в Привокзальном районе г. Тулы 2012 2014 нет муниципальная 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство детского сада в микрорайоне "IV Северо-Восток" 2012 2014 нет муниципальная 0,0 0,0 0,0 0,0

6.Социально-экономическая эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы
Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы позволит увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, тем самым снизить социальную напряженность и уменьшить количество семей, стоящих на очереди на получение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Увеличить обеспеченность детского населения местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей с 472 до 500.
7.Возможные риски в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
Ситуации, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей:
- риск превышения стоимости проектов в связи с изменениями законодательных и нормативных требований;
- экономический и финансовый риски в случае инфляционных факторов, роста цен;
- личностный;
- маркетинговый.
8.Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения
Порядок взаимодействия заказчика с исполнителями или иными участниками при организации работ по введению в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, открытию дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, изменению типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ - детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы).
Заказчик (управление образования администрации города Тулы):
- составляет акт передачи основных средств;
- расторгает договоры по коммунальным услугам;
- утверждает устав образовательного учреждения;
- проводит анализ условий и потребности в открытии групп;
- издает приказ об открытии учреждений (групп);
- согласует сметы расходов.
Исполнитель (муниципальные дошкольные образовательные учреждения):
- составляет дополнительные сметы (проекты);
- заключает договоры на обслуживание с коммунальными службами;
- приобретает материально-технические средства;
- разрабатывает штатное расписание, устав образовательного учреждения;
- заключает контракты согласно предусмотренной смете расходов.
Контроль за выполнением Программы осуществляет управление образования администрации г. Тулы.
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) В ГОРОДЕ ТУЛЕ"
1.Раздел паспорта Программы "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) Всего В том числе по годам реализации
2011 2012 2013 2014
427 451,1 150 639,0 - 32 632,1 244 180,0
В том числе: федеральный бюджет - - - - -
бюджет Тульской области - - - - -
бюджет города Тулы 427 451,1 150 639,0 - 32 632,1 244 180,0
иные источники - - - - -

2.Раздел 3 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
Наименование ресурсов Единица измерения Объем потребности в ресурсах
Всего В том числе по годам реализации:
2011 2012 2013 2014
Объемы и источники финансирования Программы тыс. руб. 427 451,1 150 639,0 - 32 632,1 244 180,0
В том числе:
федеральный бюджет тыс. руб. - - - - -
бюджет Тульской области тыс. руб. - - - - -
бюджет города Тулы тыс. руб. 427 451,1 150 639,0 - 32 632,1 244 180,0
В том числе по муниципальным заказчикам Программы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы тыс. руб. 123 192,0 4 012,0 0 0 119 180,0
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы тыс. руб. 304 259,1 146 627,0 - 32 632,1 125 000,0

3.Раздел 4 "Мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Наименование задачи, мероприятий Сроки исполнения Объем финансирования Программы (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятий
Всего В т.ч. по источникам и годам реализации Программы:
Бюджет города Тулы Иные источники
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Задача Повышение стабильности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры 150 639 - 32 632,1 244 180 150 639 - 32 632,1 244 180 - - - - МУ "Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства города Тулы"
Строительство троллейбусной линии от станции Южная до пос. Менделеевский 2011 4 012 - - 119 180 4 012 - - 119 180 - - - - Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
Приобретение подвижного состава 2014 128 600 - - 125 000 128 600 - - 125 000 - - - - Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы
Приобретение спецтехники 2011 14 832,2 - - - 14 832,2 - - - - - - -
Приобретение контактного провода 2011 3 188,8 - - - 3 188,8 - - - - - - -
Приобретение троллейбусной контактно-кабельной сети 2013 - - 32 632,1 - - - 32 632,1 - - - - -
ВСЕГО по Программе: 427 451,1 150 639 - 32 632,1 244 180 150 639 - 32 632,1 244 180 - - - -

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ ТУЛЕ"
Утратили силу
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ТУЛЕ"
1.В паспорте Программы строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│Финансовое обеспечение     │  Всего  │            В том числе            │
│Программы, тыс. руб.       │         ├────────┬────────┬────────┬────────┤
│                           │         │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │
│                           ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Общий объем финансирования │50 573,7 │29 106,8│7 740,6 │7 796,7 │5 929,6 │
│В том числе:               ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│бюджет города Тулы         │50 573,7 │29 106,8│7 740,6 │7 796,7 │5 929,6 │
└───────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

2.Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Наименование ресурсов Единица измерения Объем потребности в ресурсах
Всего В том числе по годам реализации
2012 2013 2014 2015
Финансовые ресурсы, всего тыс. руб. 50 573,7 29 106,8 7 740,6 7 796,7 5 929,6
В том числе:
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Тульской области тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Тулы тыс. руб. 50 573,7 29 106,8 7 740,6 7 796,7 5 929,6
В том числе по муниципальным заказчикам Программы:
Управление образования тыс. руб. 35 000,0 23 400,0 3 800,0 3 900,0 3 900,0
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике тыс. руб. 5 910,6 2 986,8 974,6 974,6 974,6
Управление культуры тыс. руб. 5 198,1 1 465,0 1 866,0 1 867,1 -
Управление жизнеобеспечения и благоустройства тыс. руб. 4 465,0 1 255,0 1 100,0 1 055,0 1 055,0

3.Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 5.Перечень мероприятий по реализации программы
Наименование задачи, мероприятия Срок исполнения Всего Объем финансирования (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятий
2012 2013 2014 2015
Задача 1. Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов, по ГРБС 2012 2015 27703,2 19598,2 2700,0 2705,0 2700,0 ГРБС, муниципальные учреждения
Управление образования 2012 2015 26200,0 18100,0 2700,0 2700,0 2700,0
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 2012 2015 1078,2 1078,2
Управление культуры 2012 2015 5,0 5,0
Управление жизнеобеспечения и благоустройства 2012 2015 420,0 420,0
Задача 2. Проведение энергетических обследований, по ГРБС 2012 2015 12178,6 8658,6 1120,0 1200,0 1200,0 ГРБС, муниципальные учреждения
Управление образования 2012 2015 8800,0 5300,0 1100,0 1200,0 1200,0
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 2012 2015 1908,6 1908,6
Управление культуры 2012 2015 1000,0 1000,0
Управление жизнеобеспечения и благоустройства 2012 2015 470,0 450,0 20,0
Задача 3. Реализация мероприятия в соответствии с итогами энергетических обследований, по ГРБС 2012 2015 10691,9 850,0 3920,6 3891,7 2029,6 ГРБС, муниципальные учреждения
Управление образования 2012 2015
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 2012 2015 2923,8 974,6 974,6 974,6
Управление культуры 2012 2015 4193,1 465,0 1866,0 1862,1
Управление жизнеобеспечения и благоустройства 2012 2015 3575,0 385,0 1080,0 1055,0 1055,0