Приложение к Решению от 27.05.2009 г № 68/1513


1.1.Регламент Контрольной комиссии муниципального образования город Тула (далее - Регламент) утвержден в соответствии с Положением "О Контрольной комиссии муниципального образования город Тула" и согласно пункту 6.1 указанного Положения определяет:
- внутренние вопросы деятельности Контрольной комиссии муниципального образования город Тула (далее - Контрольная комиссия);
- распределение обязанностей между сотрудниками Контрольной комиссии;
- порядок ведения дел;
- порядок формирования плана работы Контрольной комиссии;
- порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- порядок представления информации и отчетности о работе Контрольной комиссии.
(п. 1.1 в ред. решения Тульской городской Думы от 29.06.2011 N 27/553)
2.Деятельность Контрольной комиссии
2.1.Контрольная комиссия осуществляет следующие виды деятельности:
- контрольную;
- экспертно-аналитическую;
- информационную.
2.2.Общее руководство деятельностью Контрольной комиссии осуществляется председателем Контрольной комиссии.
3.Обязанности сотрудников Контрольной комиссии
3.1.Заместитель председателя Контрольной комиссии:
- осуществляет координацию деятельности структурных подразделений Контрольной комиссии;
- вносит предложения председателю Контрольной комиссии по штатному расписанию Контрольной комиссии;
- определяет численный и персональный состав групп сотрудников Контрольной комиссии, формируемых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- организует проведение ревизий и проверок;
- определяет объем и сроки проведения контрольного мероприятия;
- осуществляет контроль за проведением контрольных мероприятий;
- представляет на рассмотрение председателя Контрольной комиссии проекты актов проверок и представлений;
- осуществляет подготовку проектов решений Тульской городской Думы по результатам проведенных контрольных мероприятий;
- организует проведение экспертно-аналитической деятельности;
- осуществляет контроль за сроками подготовки заключений;
- представляет на рассмотрение председателя Контрольной комиссии проекты заключений по результатам проведенных экспертно-аналитических работ;
- организует разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольной комиссии;
- осуществляет разработку предложений по формированию планов работы Контрольной комиссии и внесению в них изменений;
- контролирует исполнение планов работы Контрольной комиссии;
- проводит свод и обобщение материалов по контрольным, экспертно-аналитическим материалам и регулярно представляет председателю Контрольной комиссии информацию о ходе исполнения плана работы;
- готовит предложения по направлению исков в арбитражный суд в случае невыполнения должностными лицами объекта контроля представления по устранению нарушений;
- представляет на рассмотрение председателя Контрольной комиссии проект годового отчета о работе Контрольной комиссии;
- контролирует соблюдение документооборота в Контрольной комиссии;
- вносит председателю Контрольной комиссии предложения по командированию, перемещению, аттестации, поощрению, привлечению к дисциплинарному взысканию сотрудников Контрольной комиссии;
- разрабатывает предложения по взаимодействию Контрольной комиссии со Счетной палатой Российской Федерации, счетной палатой Тульской области, контрольными органами муниципальных образований, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов, налоговыми органами, правоохранительными органами;
- вносит председателю Контрольной комиссии предложения по совершенствованию материально-технического оснащения Контрольной комиссии;
- в отсутствие председателя Контрольной комиссии в установленном порядке выполняет его обязанности.
3.2.Начальник отдела Контрольной комиссии:
- организует работу отдела;
- производит методическое обеспечение деятельности работников отдела;
- распределяет обязанности сотрудников отдела при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- проводит ревизии и проверки;
- осуществляет контроль за сроками проведения контрольных мероприятий;
- обеспечивает полноту представления материалов контрольных мероприятий;
- руководит работой по оформлению материалов контрольного мероприятия и написанию акта проверки;
- готовит проект представления по результатам проведенного контрольного мероприятия;
- после вынесения представления осуществляет контроль за сроками представления информации руководителем проверенного объекта о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и полнотой исполнения представления Контрольной комиссии по результатам проведения контрольного мероприятия;
- проводит экспертно-аналитические мероприятия;
- организует работу сотрудников отдела по подготовке заключений на отчеты об исполнении местного бюджета и внесение изменений в местный бюджет;
- проводит финансовую экспертизу проекта местного бюджета;
- контролирует сроки подготовки заключений на муниципальные правовые акты;
- осуществляет подготовку предложений по внесению изменений в муниципальные правовые акты и совершенствованию бюджетного законодательства.
3.3.Инспектор и специалист Контрольной комиссии осуществляет свои полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законами Тульской области, Уставом муниципального образования город Тула, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, Положением "О Контрольной комиссии муниципального образования город Тула", настоящим Регламентом, планом работы Контрольной комиссии, приказами, распоряжениями и поручениями председателя Контрольной комиссии, заместителя председателя Контрольной комиссии и начальника отдела.
На инспектора и специалиста Контрольной комиссии возлагается непосредственное проведение контрольных мероприятий и осуществление экспертно-аналитической деятельности.
Основные функции, обязанности, права и ответственность инспектора и специалиста определяются должностной инструкцией, которая утверждается председателем Контрольной комиссии.
4.Порядок делопроизводства и кадровой работы
в Контрольной комиссии
4.1.Порядок делопроизводства в Контрольной комиссии определяется инструкцией по делопроизводству, утверждаемой председателем Контрольной комиссии.
4.2.Кадровая работа осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством о муниципальной службе и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
(п. 4.2 в ред. решения Тульской городской Думы от 29.06.2011 N 27/553)
5.Порядок формирования плана работы
Контрольной комиссии
5.1.Контрольная комиссия осуществляет деятельность на основе полугодовых планов.
5.2.Полугодовой план работы разрабатывается Контрольной комиссией исходя из необходимости обеспечения ее полномочий с учетом всех видов и направлений деятельности Контрольной комиссии, а также на основании поручений Тульской городской Думы, предложений и запросов главы муниципального образования город Тула.
5.3.За месяц до начала планируемого полугодия Контрольная комиссия формирует план работы.
Обязательному включению в план работы Контрольной комиссии подлежат поручения Тульской городской Думы, предложения и запросы Главы муниципального образования город Тула.
(п. 5.3 в ред. решения Тульской городской Думы от 29.06.2011 N 27/553)
5.4.Полугодовые планы работы Контрольной комиссии утверждаются председателем Контрольной комиссии самостоятельно в срок не позднее месяца, предшествующего началу следующего полугодия.
(п. 5.4 в ред. решения Тульской городской Думы от 29.06.2011 N 27/553)
5.5.Поручения Тульской городской Думы, предложения и запросы Главы муниципального образования город Тула по проведению контрольных мероприятий рассматриваются Контрольной комиссией в десятидневный срок со дня их поступления с последующим включением в план работы Контрольной комиссии.
(п. 5.5 введен решением Тульской городской Думы от 29.06.2011 N 27/553)
5.6.Планы работы Контрольной комиссии включают:
- контрольно-ревизионные мероприятия;
- экспертно-аналитические мероприятия;
- мероприятия по взаимодействию с органами местного самоуправления;
- другие вопросы.
5.7.План проведения контрольно - ревизионных мероприятий содержит перечень объектов контроля с указанием темы проверки (ревизии).
5.8.Экспертно-аналитические мероприятия предусматриваются в плане работы в отношении:
- проекта местного бюджета;
- отчетов об исполнении бюджета города за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев;
- внесения изменений в местный бюджет в течение года;
- годового отчета об исполнении местного бюджета;
- проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к полномочиям Контрольной комиссии.
5.9.Контроль за выполнением планов работы осуществляет заместитель председателя Контрольной комиссии и ежемесячно представляет председателю Контрольной комиссии информацию о ходе исполнения плана работы.
6.Порядок проведения контрольных мероприятий.
Права, обязанности и ответственность должностных
лиц Контрольной комиссии
6.1.Контрольная комиссия осуществляет проведение контрольных мероприятий на основе полугодовых планов работы по месту расположения проверяемого объекта контроля.
6.2.В целях реализации контрольных полномочий Контрольная комиссия имеет право проводить следующие виды контрольных мероприятий:
- ревизия - система обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде операций со средствами местного бюджета, по использованию и (или) управлению муниципальной собственностью и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, совершенной проверяемым объектом контроля в определенном периоде, а также проверке их отражения в бухгалтерском учете и отчетности;
- проверка - изучение и анализ деятельности объекта контроля по отдельным направлениям или вопросам с использованием выборочного документального контроля; определение законности, эффективности и целесообразности расходования средств городского бюджета, использования муниципальной собственности, предоставления налоговых и иных льгот органами и должностными лицами администрации города;
- обследование - оперативное выявление положения дел по определенному вопросу, входящему в компетенцию комиссии, в рамках проведения проверки или ревизии.
6.3.Срок проведения ревизии составляет не более двух месяцев, проверки - не более одного месяца, включая написание акта.
Срок проведения проверки (ревизии) включает в себя время фактического нахождения проверяющих на территории проверяемого объекта. В случае необходимости допускается перерыв в проведении проверки (ревизии), который не должен превышать одного месяца.
Сроки обследований объектов во время проведения проверки (ревизии) ограничены сроками проведения проверки (ревизии).
6.4.После утверждения председателем Контрольной комиссии плана работы заместитель председателя готовит предложения о сроках проведения проверок (ревизий) и составе групп для проведения проверок (ревизий).
6.5.Проведение проверки (ревизии) осуществляется на основании распоряжения председателя Контрольной комиссии.
В распоряжении должна быть указана следующая информация:
- основание для проведения проверки или ревизии (план работы Контрольной комиссии, утвержденный председателем Контрольной комиссии);
- наименование проверяемого объекта контроля;
- тема проведения проверки (ревизии);
- сроки проведения проверки (ревизии).
6.6.На основании распоряжения председателя Контрольной комиссии оформляется удостоверение на право проведения проверки (ревизии), которое подписывается председателем Контрольной комиссии.
6.7.Решение о привлечении специалистов при проведении проверки (ревизии) принимает председатель Контрольной комиссии в пределах установленных бюджетных ассигнований на содержание Контрольной комиссии. Привлеченным специалистам выдается удостоверение на право проведения проверки (ревизии) в порядке, установленном настоящим Регламентом.
6.8.В срок до трех рабочих дней перед проведением проверки (ревизии) руководителю проверяемого объекта направляется письменное уведомление о проведении ревизии или проверки, подписанное председателем Контрольной комиссии.
6.9.Проект программы проверки (ревизии) разрабатывается начальником отдела Контрольной комиссии, который является руководителем рабочей группы и ответственным за проведение проверки (ревизии). Программа проверки (ревизии) утверждается председателем Контрольной комиссии.
6.10.Контрольные мероприятия проводятся начальниками отделов, инспекторами и специалистами (далее - сотрудники) Контрольной комиссии.
При выполнении своих служебных обязанностей сотрудники Контрольной комиссии по предъявлении распоряжения председателя Контрольной комиссии о проведении проверки (ревизии) в отношении конкретного органа местного самоуправления, его структурного подразделения, муниципального предприятия или учреждения, организации и служебного удостоверения имеют право:
- беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
- в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
- в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, их структурных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений, организаций;
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
- в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Тульской области.
Руководители проверяемых объектов контроля обязаны создавать сотрудникам Контрольной комиссии необходимые условия для работы, осуществления контрольных мероприятий, предоставлять им необходимые помещения и средства связи, обеспечивать техническое обслуживание и выполнение работ по делопроизводству.
6.11.Должностные лица Контрольной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 6.10 настоящего раздела, должны незамедлительно (в течение 24 часов) письменно уведомить об этом председателя Контрольной комиссии.
6.12.Должностные лица Контрольной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении проверок (ревизий), предавать гласности свои выводы до завершения проверок (ревизий) и составления соответствующих актов.
6.13.Должностные лица Контрольной комиссии обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в органах и организациях проверок (ревизий), проводить проверки (ревизии) объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах.
6.14.Должностные лица Контрольной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими проверок (ревизий), а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
6.15.Требования и запросы должностных лиц Контрольной комиссии, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных настоящим Регламентом, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления, их структурными подразделениями, муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
6.16.Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольной комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Тульской области.
6.17.В случае необходимости Контрольной комиссией могут быть затребованы документы у учреждений и организаций - контрагентов контролируемого объекта в рамках встречной проверки.
6.18.По результатам проверки (ревизии) оформляется акт на проверку (ревизию) в целом. Начальник отдела руководит работой по оформлению материалов проверки (ревизии) и написанию акта.
Акт подписывается сотрудниками Контрольной комиссии, осуществляющими проверку (ревизию), руководителем и главным бухгалтером объекта контроля.
6.19.Один экземпляр акта передается руководителю проверяемого объекта под расписку.
В случае несогласия с фактами, изложенными в акте, должностное лицо проверяемого объекта вправе подписать акт с указанием на наличие возражений.
6.20.Должностные лица проверяемого объекта вправе представить в адрес Контрольной комиссии письменные возражения по акту проверки (ревизии) в течение семи рабочих дней с момента получения акта проверки (ревизии). В обоснование возражений обязательно представление подтверждающих документов.
Представленные возражения являются неотъемлемыми приложениями к акту.
6.21.В случае отказа должностного лица проверяемого объекта от получения и (или) подписания акта проверки (ревизии) начальник отдела или сотрудники Контрольной комиссии, осуществляющие проверку (ревизию), делают в акте специальную запись об отказе должностного лица ознакомиться с актом либо подписать его. При этом обязательно указываются дата, время, обстоятельства и данные присутствующих при обращении к должностному лицу (или к его секретарю) с предложением ознакомиться и подписать акт, а также дата, время и обстоятельства получения отказа либо период, в течение которого не получен ответ должностного лица.
6.22.Возражения на акт проверки (ревизии) рассматриваются Контрольной комиссией в течение пяти рабочих дней со дня их получения.
6.23.В случае если представленные возражения требуют проведения дополнительных контрольных мероприятий, председатель Контрольной комиссии принимает решение о продолжении проверки (ревизии) с утверждением программы дополнительной проверки.
6.24.По результатам проведенной проверки (ревизии), рассмотрения акта проверки (ревизии) и представленных замечаний должностных лиц проверяемого объекта председатель Контрольной комиссии выносит представление в срок не позднее семи рабочих дней с момента получения возражений либо окончания дополнительных контрольных мероприятий. Дата вынесения представления по результатам проверки (ревизии) считается датой окончания проверки (ревизии).
Проект представления готовит начальник отдела по согласованию с заместителем председателя Контрольной комиссии. Представление подписывается председателем или заместителем председателя Контрольной комиссии и направляется руководителю проверяемого объекта для принятия мер по устранению выявленных в ходе проверки (ревизии) нарушений, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
6.25.Представление должно быть рассмотрено руководителем проверенного объекта в срок не позднее тридцати дней со дня его получения.
Органы местного самоуправления, их структурные подразделения, муниципальные предприятия и учреждения, а также организации в течение тридцати дней со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольную комиссию о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах по устранению выявленных нарушений.
6.26.Контрольная комиссия осуществляет обязательную последующую перепроверку объекта контроля по исполнению представления Контрольной комиссии и устранению выявленных нарушений по истечении полугодия с момента окончания проверки (ревизии).
6.27.После проведения перепроверки объекта контроля в случае невыполнения должностными лицами представления по устранению нарушений Контрольная комиссия имеет право обратиться с иском в арбитражный суд в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с информированием Тульской городской Думы.
6.28.Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Контрольной комиссии, изложенных в представлении, а равно нарушение установленного срока сообщения о результатах рассмотрения представления влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Тульской области.
6.29.В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольной комиссии контрольных мероприятий должностные лица Контрольной комиссии обязаны в течение одного рабочего дня:
- оформить докладную записку на имя председателя Контрольной комиссии об отказе в допуске на объект и (или) в представлении информации с указанием даты, времени, места, данных работника, допустившего противоправные действия, и иной необходимой информации;
- подготовить проект предписания, которое должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания, а также сроки устранения нарушений.
6.30.После получения докладной записки должностного лица Контрольной комиссии председатель или заместитель председателя Контрольной комиссии незамедлительно (в течение 24 часов) подписывает предписание и направляет его в орган местного самоуправления, его структурное подразделение, муниципальное предприятие или учреждение, проверяемую организацию, допустившие нарушения, указанные в пункте 6.29 настоящего Регламента.
Председатель или заместитель председателя Контрольной комиссии незамедлительно (в течение 24 часов) письменно уведомляет о данном факте Главу муниципального образования город Тула, исполняющего полномочия председателя Тульской городской Думы.
6.31.Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольной комиссии влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Тульской области.
6.32.В случае выявления Контрольной комиссией при проведении контрольных мероприятий фактов нарушения бюджетного законодательства соответствующие материалы контрольных мероприятий передаются Контрольной комиссией в органы, уполномоченные применять меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства.
6.33.В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольная комиссия в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
7.Порядок проведения экспертно-аналитических мероприятий
7.1.Контрольная комиссия осуществляет проведение плановых экспертно-аналитических мероприятий на основании полугодовых планов работы.
7.2.В состав обязательных экспертно-аналитических мероприятий входят:
- составление заключения по итогам проведения финансовой экспертизы и оценки обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета в течение 17 рабочих дней со дня поступления проекта бюджета города;
- составление заключения по итогам рассмотрения годового отчета администрации города об исполнении местного бюджета за прошедший год в срок до 1 мая текущего года;
- составление заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет города в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов.
7.3.Заключения Контрольной комиссии представляются в Тульскую городскую Думу с одновременным направлением в администрацию города.
7.4.Контрольная комиссия по итогам рассмотрения ежеквартальных отчетов администрации города об исполнении бюджета готовит информацию и направляет ее в Тульскую городскую Думу и в администрацию города.
7.5.Контрольная комиссия проводит финансовую экспертизу проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств местного бюджета, или влияющих на его формирование и исполнение.
7.6.Контрольная комиссия осуществляет подготовку предложений и проектов муниципальных правовых актов по вопросам совершенствования бюджетного процесса и муниципального финансового контроля.
8.Представление информации и отчетности о работе
Контрольной комиссии
8.1.Контрольная комиссия по результатам проведенного контрольного мероприятия направляет соответствующую информацию на рассмотрение в Тульскую городскую Думу и администрацию города Тулы.
Информацию о результатах проведения контрольного мероприятия готовит заместитель председателя Контрольной комиссии или начальник отдела Контрольной комиссии.
(п. 8.1 в ред. решения Тульской городской Думы от 29.06.2011 N 27/553)
8.2.Контрольная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте или на официальном сайте Тульской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
(п. 8.2 в ред. решения Тульской городской Думы от 29.06.2011 N 27/553)
8.3.Контрольная комиссия ежегодно подготавливает годовой отчет о своей деятельности, который утверждает председатель Контрольной комиссии. Отчет направляется на рассмотрение в Тульскую городскую Думу в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.
(п. 8.3 в ред. решения Тульской городской Думы от 29.06.2011 N 27/553)
8.4.Указанный годовой отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в сети "Интернет" на официальном сайте Контрольной комиссии или на официальном сайте Тульской городской Думы только после его рассмотрения Тульской городской Думой.
(п. 8.4 в ред. решения Тульской городской Думы от 29.06.2011 N 27/553)
9.Обеспечение деятельности Контрольной комиссии
9.1.Материальное и социальное обеспечение работников Контрольной комиссии производится за счет средств городского бюджета.
9.2.Материальные и социальные гарантии работникам Контрольной комиссии устанавливаются в соответствии с законодательством о муниципальной службе.