Приложение к Решению от 29.11.2007 г № 33/90 Прогноз

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития мо белевский район на 2008 год и на период до 2010 года


Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Белевский район Тульской области на 2008 год разработан в соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 1995 г. N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", распоряжением губернатора Тульской области N 914-рг от 31 июля 2007 года "О разработке прогноза социально-экономического развития Тульской области на 2008 год, параметров прогноза на период до 2010 года и проекта бюджета Тульской области на 2008 - 2010 гг." и во исполнение распоряжения главы администрации МО Белевский район N 34р от 09.07.2007 "О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Белевский район на 2008 год и на период до 2010 года".
Методологической основой разработки прогноза послужили методические рекомендации по формированию отдельных показателей и разделов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2008 - 2010 годы, индексы-дефляторы цен по видам экономической деятельности, предложенные Минэкономразвития и торговли РФ, скорректированные с учетом местных условий, для расчета продукции в действующих ценах при оценке текущего года и прогноза на 2008 - 2010 годы.
Источниками информации для анализа и прогноза показателей, характеризующих ситуацию в экономике муниципального образования, явились данные статистической и налоговой отчетности, материалы комитетов, отделов, секторов администрации муниципального образования, данные оперативных наблюдений розничных цен и изменений тарифов; нормативные документы и федеральные законы, регламентирующие налоговую систему, финансово-кредитную и банковскую деятельность, денежное обращение и курсы валют; материалы об изменениях в центре занятости.
При разработке прогноза учтены параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, прогноз социально-экономического развития Тульской области на 2008 - 2010 годы, складывающиеся тенденции развития отраслей экономики и предложения предприятий муниципального образования.
При анализе и прогнозировании использовались основные методы анализа динамических рядов данных: экономико-статистический, экстраполяционный, балансовый метод и нормативный.
Прогнозные расчеты осуществлялись с учетом особенностей отраслевой структуры муниципального образования на одновариантной основе, исходящей из относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий, в том числе учитывающей возможность некоторого ухудшения конъюнктуры на международных рынках сырьевых и энергетических ресурсов.
На основании проведенного анализа социально-экономического развития района в январе - июне 2007 года осуществлены прогнозные оценки на 2007 год.
Ожидаемые итоги деятельности текущего года позволяют оценить динамику развития отраслей экономики района как положительную.
С учетом сложившихся тенденций в экономике района за I полугодие текущего года, по предварительным оценкам 2007 года, в 2008 году по сравнению с 2007 годом:
    - объем промышленной продукции
      в действующих ценах увеличится               - на 8,7 процента;
    - производство продукции сельского хозяйства
      увеличится                                   - на 14,3 процента;
    - оборот розничной торговли увеличится         - на 8,0 процента;
    - объем платных услуг возрастет                - на 14,4 процента;
    - реальные располагаемые
      денежные доходы возрастут                    - на 5,9 процента;
    - номинальная среднемесячная
      заработная плата увеличится
      к концу 2007 года                            - на 20,3 процента;
    - среднегодовая численность
      постоянного населения уменьшится             - на 1,8 процента.

Промышленность
Увеличение объемов произведенной продукции в 2007 году к уровню 2006 года будет достигнуто в таких отраслях, как:
машиностроение и металлообработка - на 22,7 процента (за счет роста цен - на 9,2 процента, за счет увеличения объемов в натуральном выражении - на 12,4 процента);
пищевая промышленность - на 7,6 процента - за счет роста цен;
легкая промышленность - в 2,1 раза (за счет роста цен - на 7,5 процента, за счет увеличения объемов в натуральном выражении - на 95,5 процента).
Структура промышленного производства в разрезе
видов деятельности в МО Белевский район
Рисунок не приводится.
В структуре промышленного производства района определяющую роль играют машиностроение и металлообработка (80 процентов), которые представлены ОАО "Трансмаш".
На ОАО "Трансмаш" за 2007 год ожидается произвести тормозного оборудования: камер - 3600 штук, цилиндров - 18000 штук против 5731 штук и 13604 штук соответственно в 2006 году; огнетушителей порошковых - 203 тыс. штук, огнетушителей углекислотных - 120 тыс. штук (148 тыс. штук. и 93 тыс. штук в 2006 году соответственно).
Предприятие изыскивает возможности и проводит техническое перевооружение собственного производства. Из общего объема капитальных вложений в основной капитал более 60 процентов составляют собственные средства предприятия, направляемые на инвестиции за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а также за счет амортизации. В основном капитальные вложения используются на модернизацию и автоматизацию производств, обновление оборудования.
Советом директоров ОАО "Трансмаш" принят новый проект развития предприятия. Суть проекта состоит в объединении в одно предприятие ОАО "Трансмаш" г. Белева и ОАО МТЗ Трансмаш г. Москвы и переводе производственной деятельности из Москвы в Белев. В Москве остается научно-технический и маркетинговый центр, в Белеве будет изготавливаться вся серийная продукция. Передача производства будет происходить поэтапно и займет ориентировочно около 6 лет. За это время будут построены производственные цеха, создана заново вся инфраструктура современного машиностроительного предприятия. Таким образом, центр российского тормозостроения смещается в г. Белев, и мы получаем современное машиностроительное предприятие, которое, надеемся может кардинально изменить экономику района. На сегодня бизнес-план такого перемещения разрабатывается, поэтому говорить о точных показателях в области промышленного производства на 2008 - 2010 годы нет возможности, в дальнейшем будет произведена корректировка плана.
В 2007 году увеличат свои объемы производства и продаж предприятия пищевой и легкой промышленности. Это - ООО "Белевский продукт" (15,7 процента), ОАО "Бобрик-мол" (9,7 процента), ОАО "БЕФО" (в 2,1 раза). На ЗАО "Белевский хлебозавод" ожидается снижение объемов производства на 1,5 процента.
Увеличение объемов производства на предприятиях обусловлено ростом объемов производства и цен на производимую продукцию.
В текущем году будет увеличен выпуск в натуральном выражении следующих видов продукции пищевой промышленности: консервов плодоовощных на 10,0 процента, творога - на 3,3 процента.
Социально-экономическая ситуация в 2008 году в целом по району будет определяться состоянием финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий.
Прогнозируется, что объем промышленного производства в 2008 году превысит уровень 2007 года на 8,7 процента и составит 756,7 млн. рублей.
Рост производства продукции произойдет во всех отраслях промышленного производства.
На промышленных предприятиях в 2008 году складываются следующие темпы роста объемов товарной продукции:
ОАО "Трансмаш" - на 8 процентов;
ОАО "БЕФО" - на 15,4 процента;
ЗАО "Белевский хлебозавод" - на 5,9 процента;
ООО "Белевский продукт" - на 17,1 процента;
ОАО "Бобрик-мол" - на 7,1 процента;
ОАО "Белевская типография" - на 18,1 процента;
ГУ "Белевский лесхоз" - на 11,4 процента.
В отрасли машиностроения и металлообработки, представленной ОАО "Трансмаш", планируется довести объемы производства до 597,1 млн. рублей. Рост объемов производства произойдет:
- за счет увеличения объемов производства продукции в натуральном выражении на 2,7 процента. В 2008 году на ОАО "Трансмаш" планируется произвести:
камеры - 3300 штук (снижение к 2007 году на 8,3 процента);
цилиндры - 20000 штук (рост к 2007 году на 11 процентов);
огнетушители - 353000 штук (рост к 2007 году на 9,3 процента);
- за счет роста цен - на 5,2 процента.
Рост объемов производства произойдет на предприятиях пищевой промышленности и достигнет 68,4 млн. рублей. В сопоставимых ценах произойдет снижение объемов производства на 0,6 процента, индекс-дефлятор - 7,4 процента:
на ОАО "Бобрик-мол" - за счет роста объемов производства продукции в натуральном выражении на 0,8 процента на предприятии планируется произвести творога 771 тонну (рост к 2007 году на 0,8 процента);
- за счет роста цен - на 6,3 процента;
на ЗАО "Белевский хлебозавод" - за счет роста цен на 8,3 процента;
на ООО "Белевский продукт" - за счет роста объемов производства продукции в натуральном выражении на 8,2 процента. На предприятии планируется произвести 21080 туб плодоовощных консервов;
- за счет роста цен - на 8,2 процента.
В легкой промышленности, представленной ОАО "БЕФО", объемы производства планируются в размере 84,1 млн. рублей с ростом к уровню 2007 года на 15,5 процента.
С учетом сложившихся тенденций планируется увеличение объемов производства в 2009 году на 8,9 процента, в 2010 году на 8,4 процента и составит в стоимостном выражении соответственно 822,4 млн. рублей и 891,5 млн. рублей.
К наиболее существенным проблемам промышленных предприятий муниципального образования, тормозящим их развитие в новых условиях хозяйствования, можно отнести дефицит оборотных средств, финансовую неустойчивость, отсталость информационных и управленческих структур, отсутствие развитой инновационной среды, маркетингового анализа и др.
Скромные масштабы внедрения новшеств на промышленных предприятиях обусловлены тем, что они финансируются в основном за счет средств предприятий путем отвлечения оборотного капитала, средств на капитальный ремонт и замену устаревшего оборудования.
Динамика объема производства промышленной продукции
в МО Белевский район, млн. руб.
Рисунок не приводится.
Агропромышленный комплекс
На основании анализа производственно-хозяйственной деятельности полного круга предприятий агропромышленного комплекса, статистических показателей деятельности хозяйств населения за период с января по июнь 2007 года и представленных ими прогнозных данных можно констатировать, что в текущем году сохраняется рост объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2006 годом.
Предполагается рост объема валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 15 процентов. Рост объемов производства произойдет за счет увеличения производства зерна на 44,9 процента, картофеля - 8 процентов, плодов - 51 процент.
В 2008 году объем сельскохозяйственного производства возрастет на 7,3 процента (в сопоставимых ценах) к предыдущему году и составит 426,5 млн. рублей.
Увеличатся посевные площади под зерновыми культурами на 2188 га и составят 11355 га, урожайность зерновых составит 24,4 ц/га против 19,8 ц/га в 2007 году. В результате прогнозом предусмотрено произвести во всех категориях хозяйств больше, чем в 2007 году: зерна на 48,6 процента, плодов - 16,8 процента.
Основная масса картофеля (99,4 процента) в районе производится в хозяйствах населения, его валовое производство в 2008 году составит 21,66 тыс. тонн.
Объем производства продукции животноводства составит в 2008 году в хозяйствах всех форм собственности 116,4 млн. рублей, рост к уровню 2007 года на 5,6 процента.
Первоочередной задачей в животноводстве является сохранение поголовья скота, повышение его продуктивности.
    В муниципальном образовании в 2008 году планируется произвести:
    Зерна (в весе после доработки)  - 27,47 тыс. тонн (148,6 процента
                                      к 2007 году);
    Картофеля                       - 21,66 тыс. тонн (100,5 процента
                                      к 2007 году);
    Плодов                          - 14,59 тыс. тонн (116,8 процента
                                      к 2007 году);
    Овощей                          - 7,94 тыс. тонн (100 процентов
                                      к 2007 году);
    Молока                          - 8,43 тыс. тонн (101,6 процента
                                      к 2007 году);
    Мяса                            - 1,64 тыс. тонн (100,6 процента
                                      к 2007 году).

Удельный вес продукции личных подсобных хозяйств в общем объеме сельского хозяйства составит - 40,3 процента.
Структура производства продукции сельского хозяйства
по категориям производителей в МО Белевский район
в 2008 году
Рисунок не приводится.
В 2007 году ожидается финансовый результат в размере 18,1 млн. рублей прибыли против 3,3 млн. рублей убытка в 2006 году и 24,5 млн. рублей прибыли в 2005 году. Наметившаяся тенденция позволила установить прогнозный показатель финансового результата на 2008 год в размере 46,9 млн. рублей, в том числе прибыли прибыльных организаций в размере 48,3 млн. рублей.
С учетом сложившихся тенденций планируется увеличение объемов продукции сельского хозяйства в 2009 году на 12,6 процента, в 2010 году на 12,2 процента и составит в стоимостном выражении соответственно 480,1 млн. рублей и 538,9 млн. рублей.
Динамика производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий МО Белевский
район, млн. руб.
Рисунок не приводится.
Потребительский рынок
Потребительский сектор рынка района развивается стабильно и характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности, увеличением темпов роста объема розничного товарооборота, улучшением макроструктуры оборота розничной торговли, укреплением позиций организованного рынка.
Потребительский рынок развивается под влиянием постепенно снижающихся темпов инфляции и роста денежных доходов населения.
Оборот розничной торговли
Динамика оборота розничной торговли
в МО Белевский район, млн. руб.
Рисунок не приводится.
Развитие розничной торговли в современных условиях хозяйствования является одним из основных показателей состояния инфраструктуры, обеспечивающих наряду с жилищными и транспортными услугами комфортность проживания.
За 2006 год и I полугодие 2007 года имел место рост оборота розничной торговли.
Характерной особенностью товарного рынка в настоящее время является его развитие практически по всем позициям конечного спроса.
В условиях стабильно развивающегося потребительского рынка растет оборот розничной торговли. В 2006 году объем оборота розничной торговли с досчетом по полному кругу предприятий составил 359 млн. руб., по оценке, в 2007 году оборот розничной торговли увеличится на 7,6 процента и составит 386,3 млн. руб., по прогнозу 2008 года, оборот розничной торговли составит 417,3 млн. руб. и вырастет на 8 процентов (за счет объемов - на 0,5 процента, роста цен - 7,5 процента).
Оборот общественного питания составит в 2007 году 7,6 млн. руб. По прогнозу 2008 года, объем оборота общественного питания составит 8,7 млн. рублей и вырастет к 2007 году на 14,5 процента.
Оценка оборота розничной торговли и общественного питания на 2007 год и прогноз на 2008 год произведены с учетом особенностей развития торговой инфраструктуры, сложившихся темпов роста и индексов физического объема.
Платные услуги населению
Динамика объемов платных услуг в МО Белевский
район, млн. руб.
Рисунок не приводится.
Разработка показателей прогноза по платным услугам населению проводилась путем комплексного анализа состояния рынка услуг во взаимосвязи с общим социально-экономическим положением в районе, использовались показатели развития услуг в натуральном выражении, а также цены и тарифы на услуги, проведена связка с показателями денежных доходов и расходов населения.
По оценке 2007 года, объем реализации платных услуг населению составит 135,2 млн. рублей, что на 15,4 процента в действующих ценах выше уровня 2006 года.
По прогнозу на 2008 год, с учетом перспективных возможностей расширения платности социально значимых услуг, особенно тех видов, для которых характерна относительно низкая ценовая эластичность массового спроса (жилищно-коммунальные, транспортные, медицинские и образовательные), объем реализации платных услуг увеличится как в действующих (на 14,4 процента), так и в сопоставимых ценах (на 2,1 процента) и составит 154,7 млн. рублей.
На территории района бытовые услуги оказывают 6 предприятий, в них работают 6 человек и 14 индивидуальных предпринимателей.
В районе оказывают услуги по ремонту и реконструкции жилья, выпускают входные двери и оконные блоки, заготавливают на заказ ключи, ремонтируют видео- и радиоаппаратуру, сложно бытовую технику, предоставляют услуги по ремонту и пошиву швейных изделий. Имеются специалисты по ремонту обуви и металлоизделий, а также мастера по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств.
Развитие отраслей социальной сферы
Прогноз развития социально-культурной сферы включает количественные показатели и качественную характеристику ситуации в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, культуре, строительстве с учетом социально-экономической ситуации в районе.
Фактор изменения демографической ситуации определил будущее направление деятельности образовательных учреждений - сохранение и оптимизация сети дошкольных образовательных учреждений, обновление содержания дошкольного образования.
По оценке, в 2007 году дошкольные учреждения посещали 480 детей, по прогнозу на 2008 год, дошкольные учреждения будут посещать 500 детей.
Стационарная медицинская помощь в районе представлена специализированными отделениями и специализированными койками общей сети.
На протяжении базисного, отчетного, оценочного и прогнозного периодов наблюдается недостаточный уровень обеспеченности врачами различной профессиональной специализации, что обусловлено тенденциями половозрастного состава населения района к старению, ростом нуждаемости указанной категории в стационарной помощи, хронизацией имеющихся заболеваний и увеличением выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста.
Расширение платных услуг населению в образовании, здравоохранении, культуре будет направлено на увеличение разнообразия, объема и качества услуг, оказываемых населению.
Труд
Структура трудовых ресурсов в МО Белевский район в 2008 году
Рисунок не приводится.
Баланс трудовых ресурсов является одним из основных инструментов прогнозирования состояния занятости населения. Он отражает показатели, характеризующие численность трудовых ресурсов и их распределение на занятых в экономике, на учебе с отрывом от производства и в домашнем хозяйстве, а также незанятых граждан.
При разработке прогноза по труду были учтены основные параметры сценарных условий, исходная база статистической отчетности.
В течение последних лет сохраняется тенденция снижения численности постоянного населения района. Ежегодное снижение среднегодовой численности постоянного населения города составляет в среднем 450 - 500 человек.
Среднегодовая численность постоянного населения оцениваемого периода по сравнению с прошлым годом сократится на 2,2 процента.
Основанием данного исследования служит демографическая ситуация (показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения), сложившаяся в районе.
Демографическая ситуация в МО Белевский район
Рисунок не приводится.
В 2008 году ожидается снижение численности трудовых ресурсов до 10,1 тыс. человек.
Исходными данными, источниками формирования численности трудовых ресурсов стали: трудоспособное население в трудоспособном возрасте и работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших возрастов и подростки).
Информацией для определения указанных параметров явились текущие данные демографической статистики с численностью населения в трудоспособном возрасте, сведения о численности неработающих инвалидов и лиц, получающих пенсии на льготных условиях.
Демографическая ситуация в МО Белевский район
Рисунок не приводится.
Среднегодовая численность занятых в экономике в 2008 году составит 8038 человек, что на 156 человек, или 2 процента, больше, чем по оценке 2007 года.
Структура занятости по-прежнему будет характеризоваться, прежде всего, концентрацией рабочей силы в материальном производстве.
На основании данных предприятий и организаций о численности работающих, данных по проблемам занятости, данных статистической отчетности учебных заведений о численности обучающихся, совмещающих обучение с трудовой деятельностью, в 2008 году ожидается численность занятых в материальном производстве 5013 человек против 4898 человек в 2007 году. При этом рост численности занятых предполагается в промышленности района, агропромышленном комплексе, розничной торговле.
Численность экономически активного населения в прогнозируемом периоде снизится на 1,9 процента, или на 0,2 тыс. чел. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в последние годы стабилизировалась и остается на уровне 140 - 150 человек.
Денежные доходы и расходы населения
Одно из важнейших направлений формирования программы социальной политики, особенно на этапе разработки прогноза социально-экономического развития, составляет определение возможных темпов роста, пропорций распределения доходов и реальных располагаемых денежных доходов населения, повышения уровня и качественного изменения структуры расходов и сбережений.
С помощью баланса денежных доходов, расходов и сбережений населения исчисляются и прогнозируются реальные и номинальные доходы и покупательная способность населения, осуществляются другие экономические расчеты. Баланс позволяет проанализировать основные показатели доходов, расходов и сбережений населения в группировке по источникам получения средств и направлениям их расходования.
В доходной части баланса, составляемого по населению муниципального образования в целом, показываются все номинальные денежные доходы населения (оплата труда, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты в денежной форме, поступления от продажи продукции сельского хозяйства, доходы от собственности в виде дивидендов, процентов по вкладам, выплатам доходов по государственным и другим ценным бумагам, доходы населения на вторичном рынке жилья, от предпринимательской деятельности, от продажи иностранной валюты, предварительной компенсации по вкладам, а также страховые возмещения, ссуды и другие поступления), т.е. поступления денег населению от государственных, коммерческих и общественных предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории района, независимо от их подчиненности. При этом учтены все денежные поступления наличными деньгами и по безналичным перечислениям, а также стоимость продуктов и услуг, предоставляемых населению в денежной форме за счет причитающихся ему социальных трансфертов.
Благоприятные тенденции в экономике положительно сказались на показателях денежных доходов и расходов населения.
В 2006 - 2007 годах в районе динамика реальных располагаемых денежных доходов населения осталась позитивной.
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения был в значительной степени обусловлен увеличением пенсий и заработной платы.
Ожидаемые денежные доходы населения за 2007 год составят 1471,5 млн. рублей и увеличатся по сравнению с 2006 годом на 15,4 процента.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с корректировкой на индекс потребительских цен) за этот период увеличатся на 6,7 процента.
В структуре денежных расходов населения по-прежнему основную долю составляет покупка товаров и оплата услуг - 61,8 процента, оплата обязательных платежей и взносов - 16,9 процента.
В прогнозируемом периоде доходы населения предполагаются в размере 1681 млн. рублей. По сравнению с оценкой 2007 года объем доходов увеличится в действующих ценах на 14,2 процента.
По сравнению с оценкой 2007 года структура доходов населения в 2008 году изменится незначительно.
Динамика и структура доходов населения
в МО Белевский район, млн. рублей
Рисунок не приводится.
По оценке, в 2007 году в соответствии с наметившимися тенденциями фонд заработной платы с учетом довольствия военнослужащих составит 485,7 млн. рублей, что в действующих ценах выше уровня 2006 года на 25,7 процента.
По прогнозу, в 2008 году фонд заработной платы составит 589,1 млн. рублей, что в действующих ценах выше оценки 2007 года на 21,3 процента.
Социальные трансферты, по оценке 2007 года, составят 619,9 млн. рублей, против уровня 2006 года в действующих ценах увеличение составило 12,6 процента.
В прогнозируемом периоде социальные трансферты населению района будут составлять 699,8 млн. рублей, что на 12,9 процента выше оценки 2007 года в действующих ценах.
Основную часть социальных трансфертов составляют пенсии и пособия - 99,6 процента.
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни населения, является показатель реальных располагаемых денежных доходов населения. Он рассчитывался как сумма всех доходов, полученных населением за определенный период, за минусом обязательных платежей и скорректирован на индекс потребительских цен за соответствующий период как показатель инфляции.
Реальные располагаемые денежные доходы населения района в 2007 году, по оценке, составят 106,7 процента к уровню 2006 года, в прогнозируемом периоде этот уровень несколько снизится и составит 105,9 в 2008 году и 105,4 в 2010 году.
Расходная часть баланса состоит из затрат: на покупку товаров и оплату услуг, обязательных платежей и взносов, выплачиваемых населением, на прирост сбережений населения во вкладах, на приобретение государственных и других ценных бумаг, на покупку недвижимости, на приобретение иностранной валюты.
По оценке, в 2007 году расходы и сбережения населения района предполагаются в размере 881,5 млн. рублей, что выше уровня 2006 года в действующих ценах на 13,2 процента.
По прогнозу, в 2008 году расходы и сбережения составят 972,8 млн. рублей и возрастут против уровня оценки 2007 года в действующих ценах на 10,4 процента.
Начиная с 2000 года изменилась структура расходов и сбережений населения. При снижении удельного веса расходов на покупку товаров и оплату услуг (в 2001 году - 72,5 процента, в 2007 году - 61,8 процента) увеличивается удельный вес расходов на обязательные платежи и добровольные взносы (в 2001 году - 12,4 процента, в 2007 году - 17 процентов).
Динамика и структура расходов населения в МО Белевский
район, млн. рублей
Рисунок не приводится.
Покупка товаров во всех каналах реализации населением определяется в размере общего объема розничного товарооборота во всех каналах реализации, включая продажу физическими лицами, скорректированного на величину продаж предприятиями и организациями за наличный и безналичный расчет.
На покупку товаров и оплату услуг населением, по оценке, в 2007 году будет израсходовано 401,8 млн. рублей, по прогнозу, в 2008 году - 435,1 млн. рублей, что в действующих ценах к предыдущему году составляет соответственно 108 процентов и 108,3 процента.
Превышение доходов над расходами и сбережениями является результативной статьей баланса денежных доходов и расходов и сбережений населения.
Если в 2007 году превышение составило 590 млн. рублей, то, по прогнозу, в 2008 году - 708,2 млн. рублей.
Превышение доходов над расходами и сбережениями отражает не только изменение остатка денег у населения, но также межрегиональную миграцию денежных потоков, что связано с передвижением населения (служебные командировки, перемена места работы, выезды на отдых и лечение, поездки сельского населения для продажи сельскохозяйственных продуктов на колхозных рынках, поездки с целью покупки товаров и т.д.). Поэтому учитываемая в балансе денежных доходов, расходов и сбережений населения миграция денег представляет собой разность между суммами привоза денег и их вывоза.
Инвестиционная деятельность
Развитие реального сектора экономики требует увеличения объема инвестиций для автоматизации производства и обновления парка оборудования.
По итогам 2006 года инвестиции в основной капитал предприятий и организаций муниципального образования Белевский район за счет всех источников финансирования составили 165,9 млн. рублей, или 192,9 процента к уровню 2005 года.
По расчетным данным, в 2007 году в основной капитал предприятий района будет вложено 175 млн. рублей, или 105,5 процента к уровню 2006 года.
Доля собственных средств в объеме инвестиций в основной капитал занимает 30,2 процента.
В объеме капитальных вложений, финансируемых за счет привлеченных средств, 71,4 процента составляют бюджетные ассигнования, в том числе 23,8 процента - средства федерального бюджета; 45,1 процента - средства областного бюджета; 2,5 процента - средства местного бюджета. В структуре привлеченных средств доля прочих инвестиций (заемные средства других организаций, кредиты банков, средства внебюджетных фондов) составляет 28,6 процента.
Крупные и средние предприятия района в основном использовали средства на приобретение оборудования, машин, механизмов и транспортных средств, а также для строительства и реконструкции производственных зданий и сооружений.
Результаты анализа инвестиций в основной капитал по ряду крупных и средних предприятий и организаций, наметившиеся тенденции и ряд соглашений делают возможным прогнозирование дальнейшего увеличения объема инвестиций в 2008 году до 913 млн. руб. (рост в действующих ценах к уровню 2007 года в 5,2 раза).
Среди источников инвестиций в объеме привлеченных средств на планируемый период 2008 - 2010 годы большую роль будут играть заемные средства.
Финансовые показатели
Данные предприятий и организаций, статистической отчетности позволяют сделать вывод о закреплении тенденции по улучшению их финансового положения. Финансовый результат по всем видам деятельности в муниципальном образовании в 2007 году составит 57 млн. рублей, прибыль прибыльных организаций составит 73,9 млн. рублей. Прогнозом на 2008 год предусмотрено получить прибыль по полному кругу предприятий в размере 78,8 млн. рублей, в том числе в прибыль прибыльных организаций - 94,6 млн. рублей.
Финансовый результат деятельности организаций
в МО Белевский район, тыс. рублей
Рисунок не приводится.
Начальник сектора социально-экономического
развития администрации МО Белевский район
Н.В.АРХИПОВА